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老師,上個(gè)月增值稅款2151已交,為什么這個(gè)月增值稅主表25欄顯示初期未交稅額還有2151這個(gè)數(shù)呢?

2020-10-26 12:56
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-26 12:57

同學(xué),你好。在上期稅額本期繳納那里把2151填上

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同學(xué),你好。在上期稅額本期繳納那里把2151填上
2020-10-26
25蘭,這個(gè)是自動(dòng)出現(xiàn)的,你在30欄里面填寫和他一樣的就行。
2022-03-04
您好,這個(gè)不用管,是系統(tǒng)自帶的,問(wèn)過(guò)稅務(wù)局,如果要改這個(gè)數(shù)據(jù),帶好公章 去稅務(wù)大廳,自己修改不了,只要24行要交的稅對(duì)就可以了
2024-03-11
你好 肯定交了 30行填上這個(gè)數(shù)字就對(duì)了 因?yàn)?2月份申報(bào)11月份的稅額 所以12月期初未交(25行) 30行本期已交
2021-01-15
如果說(shuō)你比方說(shuō)你現(xiàn)在五月份申報(bào)的是四月份的數(shù)據(jù),你四月初應(yīng)該交的稅就是三月份應(yīng)該交的稅呀,你沒(méi)有交的話有這個(gè)期初是正常的呀,然后你三月份的那個(gè)稅在四月繳納的話你就放到已交稅額就可以了。
2021-05-14
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