你好,應(yīng)該是借管理費(fèi)用—開辦費(fèi)—差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等這樣
老師,籌辦期間的招待費(fèi)入什么科目呀? 籌建期間的招待費(fèi)在稅前也是只能扣除60%,我把它放在管理費(fèi)用-招待費(fèi),其他籌辦期間的費(fèi)用都入開辦費(fèi)。。這樣可以區(qū)分來,請(qǐng)問老師這樣做對(duì)企業(yè)來說好嗎?
老師,我們公司在籌建期。我把相關(guān)費(fèi)用都進(jìn)入到開辦費(fèi),我只分了管理費(fèi)用_差旅費(fèi),管理費(fèi)用_福利費(fèi),其他我是這樣寫的分錄借管理費(fèi)用_開辦費(fèi)貸銀行存款。這樣做可以嗎?這樣都做了9個(gè)月了,我怕不對(duì),下月財(cái)務(wù)經(jīng)理要來檢查,忐忑不安
老師 請(qǐng)問我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款 但是在8月付款時(shí)我忘記沖了 反復(fù)記了一次借:管理費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金 12月我發(fā)現(xiàn)了 就借:管理費(fèi)用(紅字)貸:庫存現(xiàn)金(紅字)補(bǔ)更借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金 但是我的管理費(fèi)用明細(xì)表出來就是負(fù)數(shù) 這正確嗎 因?yàn)槲覄傞_始是更正相反分錄 就是借:其他應(yīng)付款 貸 管理費(fèi)用 但是這樣出來資產(chǎn)負(fù)債表就不對(duì) 利潤表就虧損嚴(yán)重
老師,有個(gè)疑問,我看到有些地方把開辦費(fèi)直接記到管理費(fèi)用了,入當(dāng)期費(fèi)用了,我們可以這樣做嗎?我們還沒有建賬,想1月份建賬,12月工資在1月做賬的時(shí)候能不能直接借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi),貸:現(xiàn)金
老師,:給高管們租的公寓年租金我這樣記:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸方還要過“應(yīng)付職工薪酬”這個(gè)科目嗎?還有一次支付了一年的租金是不是還得按月攤,不能一次記入管理費(fèi)用? 這樣對(duì)不:借 :長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 貸:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款, 按月再分?jǐn)偅汗芾碣M(fèi)用-福利費(fèi),貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣對(duì)嗎?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
我現(xiàn)在怎么辦
你好,如果你要規(guī)范,可以做調(diào)整分錄,借管理費(fèi)用—開辦費(fèi)-差旅費(fèi)/辦公費(fèi)等。 借管理費(fèi)用—差旅費(fèi)負(fù)數(shù)金額。這樣就可以。但是建議你還是等你們的領(lǐng)導(dǎo)看過之后再調(diào)整比較好??纯此囊馑荚僬{(diào)整。
可以反結(jié)賬回調(diào)整嗎?三季度稅已經(jīng)報(bào)了,會(huì)有影響嗎?
你好,可以反結(jié)賬的,和申報(bào)表沒有關(guān)系的。只是子目之間的調(diào)整
我需要反到一月份去開始調(diào)整嗎?如果我這樣做不對(duì),等經(jīng)理看了肯定會(huì)罵的呀,但愿不會(huì)扣錢,我還怕別人看出我是小白,不要我干了,因?yàn)橹罢f的是干了好幾年了的,才找到這個(gè)工作的,沒有經(jīng)驗(yàn)找不到工作
哦哦,那你按照我的說法做修改吧,也只能給你建議。還得自己把握。
不用反結(jié)轉(zhuǎn),直接紅沖嗎?
好像開辦費(fèi)后面增加不了三級(jí)明細(xì)
金蝶用過的科目可以增加嗎?
你好,已經(jīng)使用過的不能再增加子目了。反結(jié)賬的話就直接在當(dāng)月修改了,就不做調(diào)整分錄了
反結(jié)賬回去修改,會(huì)對(duì)報(bào)表有影響嗎?
你好,你只修改管理費(fèi)用下面的子目,所以對(duì)報(bào)表沒有影響的
稅報(bào)了,財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)了
我反結(jié)賬到第一次使用管理費(fèi)用的月份也顯示不能增加三級(jí)明細(xì)科目,金蝶,要如何增加三季明細(xì)
你好,把1-9月做好的賬里所有管理費(fèi)用-開辦費(fèi)的發(fā)生額都先做到其他科目里再增加三級(jí)科目。設(shè)置好之后再改回來
老師,福利費(fèi)也要記入開辦費(fèi)嗎?
財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)不用計(jì)入開辦費(fèi)吧
你好,可以都計(jì)入開辦費(fèi)
財(cái)務(wù)費(fèi)用也計(jì)入開辦費(fèi)嗎?
你好,是的,也計(jì)入開辦費(fèi)
如果執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的也可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)—-差旅費(fèi)等子目