你好,這樣處理是正確的;
老師,籌辦期間的招待費(fèi)入什么科目呀? 籌建期間的招待費(fèi)在稅前也是只能扣除60%,我把它放在管理費(fèi)用-招待費(fèi),其他籌辦期間的費(fèi)用都入開辦費(fèi)。。這樣可以區(qū)分來,請問老師這樣做對企業(yè)來說好嗎?
老師,你好!我公司半年了,現(xiàn)在還未有經(jīng)營收入,這種情況屬于籌建期嗎?公司的所有費(fèi)用都沒有入開辦費(fèi),都是該入辦公費(fèi)的入辦公費(fèi),該入招代費(fèi)的入招待費(fèi),請問這樣可以嗎?
請問老師,我們是商貿(mào)企業(yè),剛開業(yè),老板招待客戶,在本地酒店住宿,計(jì)做業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?發(fā)生在九月份,當(dāng)月月底有一筆收入,那算不算是籌辦期間費(fèi)用呢?籌辦期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是否只是百分之六十抵扣呢?
老師。企業(yè)籌建期間業(yè)務(wù)招待費(fèi)跟其他費(fèi)用混在一起了,所得稅匯算時(shí)要把招待費(fèi)列出來嘛? 還有就是進(jìn)入營業(yè)期。如果分三年進(jìn)行攤銷分錄是 借管理—開辦。。貸長攤 這樣嘛?還是會計(jì)一次攤完,形成遞延所得稅。。遵循(企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。老師以上內(nèi)容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如說A公司2021年?duì)I業(yè)收入是100000,成本80000,管理費(fèi)用20000(招待費(fèi)10000),本身我是沒有利潤的,還要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,建筑施工企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅填的銷售收入是含稅的還是不含稅?
老師,我司和A公司簽訂了合同?,F(xiàn)在業(yè)務(wù)還沒有正式走,我司沒有生產(chǎn)出來,也沒有實(shí)際交貨,A公司現(xiàn)在缺少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,讓我司先按合同把票開進(jìn)來。下月再走貨打款。請問這樣我司有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
民非企業(yè)繳納沒風(fēng)險(xiǎn)保證金怎么做賬啊,走什么科目
老師好,社保我們員工繳的都是按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)繳的嗎?如果個(gè)人想多交一些或者說足額繳怎么操作?
注銷個(gè)體戶,系統(tǒng)一直提醒有條個(gè)人所得稅未申報(bào),該怎么操作前往報(bào)稅也一直不成功
老師!餐飲行業(yè)符合留底退稅的要求嗎?
老師您好,車間,工資,電費(fèi)一天的成本怎么算出來。 例如:四月份原材料:18585.13噸 款462478元 銷售:16541.37噸 款629500元 車間費(fèi)用:247797元 當(dāng)月工資:76272元 電費(fèi):40000元 管理費(fèi)用:9984元 其他業(yè)務(wù)收入:100元 銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用為零0??
請問老師,單位2024年度,賬面補(bǔ)做了2019-2023年的費(fèi)用,請問在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前可以扣除么?如果不能扣除,政策依據(jù)是什么?
公司就老板一個(gè)人,辦公地用自己名下的房子,物業(yè)費(fèi)可以認(rèn)證抵扣嗎
老師,我們開了票給客戶,發(fā)生質(zhì)量扣款,客戶直接從開票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了,我要稅前把這個(gè)扣款扣了,應(yīng)該要求客戶提供什么憑證呢
好的,也可以全部入開辦費(fèi) 對嗎 我看別人都是全部入開辦費(fèi)的 這樣好像很麻煩
你好,全部計(jì)入開辦費(fèi)后,后期我們還得查賬,看有多少是招待費(fèi),比較麻煩 ,所以一般開始時(shí)就直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)了;
是的 我就是這樣打算的 謝謝老師的詳細(xì)解答
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快