您好,您可以用公式計算下就明白了。稅后推稅前是用除。
外購的一批免稅農產品生產的果汁因管理不善全部毀損,農產品的賬面成本22620 計算進項稅額轉出的時候為什么用22620除以0.9 而不是直接用22620乘0.1來計算呢?
因管理不善霉爛的玉米,需要作進項稅轉出處理;因玉米市場價格變化發(fā)生的跌價損失,不需要作進項稅轉出處理;2008年12月31日之前購進的固定資產是不得抵扣進項稅的,所以丟失2008年第二季度購進的固定資產,無需作進項稅轉出處理。自2019年4月1日起,納稅人購進用于生產銷售或委托受托加工13%稅率貨物的農產品,仍按農產品采購成本÷(1-10%)×10%計算進項稅額轉出。該企業(yè)進項稅轉出額=38140÷(1-10%)×10%=4237.78(元)。 為什么這題是采購成本÷(1-扣除率)?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,已知:甲企業(yè)當月取得的相關票據在有效期內均經過主管稅務機關認證。 2019年10月發(fā)生下列經濟業(yè)務:(6)當月因管理不善將上月從農民手中購入的一批免稅農產品丟失(已抵扣進項稅額),賬面成本4 000元。第6問,為何用的稅率是9%,4000/(1+0.09)*0.09,算進項稅額轉出何用10%,購進的農產品用于是13%個點,不是9個點的產品?
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年5月購進一批玉米全部用來加工生產增值稅率為13%的食品,支付給某農業(yè)開發(fā)基地收購價款10000元,取得普通發(fā)票,并支付不含稅運費3000元,取得增值稅專用發(fā)票,驗收入庫后,因管理不善損失1/5,則該項業(yè)務準予抵扣的進項稅額為()元。 A.1016 B.1144 C.1430 D.1630 參考答案:A 自2019年5月,納稅人購進用于生產銷售或委托加工13%稅率貨物的農產品,按照10%的扣除率計算進項稅額。準予抵扣的進項稅額=(10000×10%+3000×9%)×(1-1/5)=1016(元) 老師為何這個題目,直接按10%,不是買的家產品用于生產13%的貨品,在購進時是按買價9%,生產領用時才再加1%??怎么這里直接按10%來計算?
某飲料加工企業(yè)因管理不善,將一批以往從農民收購的橙子毀損賬面成本9100則該企業(yè)應做進項稅額轉出,這里計算進項稅額轉出時,為什么用的是9%的稅率?而不是10%,不是生產的飲料是13%的貨物,我就能夠升級抵扣1%嗎?
貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數據嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現在怎么處理?今天才發(fā)現,要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現在怎么處理?今天才發(fā)現,要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
賬面成本不就是當時入賬時發(fā)票上的金額部分嗎?
您好,只有購入農產品特殊,用采購金額乘以(1-扣除率)等于成本
感謝感謝
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
農產品收購發(fā)票上金額部分是10萬 深加工 計算加計扣除的時候 是10萬乘0.9乘0.1對嗎
您好,根據您的描述,抵扣金額是10*(9%加1%)
入賬成本是不是10萬元
您好,不是的,借原材料9應交稅費應交增值稅1貸銀行存款10