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老師,商貿(mào)型外貿(mào)企業(yè)同時有內(nèi)銷和外銷,在申報增值稅前,進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了退稅勾選,其中外貿(mào)部分進(jìn)行的退稅勾選,在增值稅納稅申報時,1.這部分退稅勾選的金額也會出現(xiàn)在附表二第一欄認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票嗎?

2020-10-23 07:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-23 07:25

同學(xué)你好 外貿(mào)企業(yè)用于退稅的專票應(yīng)該在認(rèn)證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消。

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同學(xué)你好 外貿(mào)企業(yè)用于退稅的專票應(yīng)該在認(rèn)證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消。
2020-10-23
不包含退稅;外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明(勾選退稅的)
2020-10-23
你好,退貨到時候開負(fù)數(shù)發(fā)票就好了,不要去改增值稅報表
2021-11-17
你好,應(yīng)該在26-28欄里面填寫,還有35欄里面。
2021-09-27
如果在申報增值稅時發(fā)現(xiàn)供貨商開具的發(fā)票內(nèi)容有誤,需要進(jìn)行紅沖處理,并且在重新申報時填寫正確的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。關(guān)于您提到的附表二的第26欄,通常是指用于填寫進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況的表格。 具體而言,如果您的企業(yè)在6月份已經(jīng)進(jìn)行了增值稅申報,并在申報時勾選了退稅并發(fā)生了回退,那么在重新申報6月份增值稅時,如果供貨商開回了正確的發(fā)票,您需要將該發(fā)票填寫在附表二的第26欄中,并按照規(guī)定計算出正確的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。同時,您還需要將之前錯誤的發(fā)票進(jìn)行紅沖處理,并在附表二的相應(yīng)欄次中填寫相關(guān)信息。
2023-12-26
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