你好,退貨到時候開負數(shù)發(fā)票就好了,不要去改增值稅報表
老師,商貿(mào)型外貿(mào)企業(yè)同時有內(nèi)銷和外銷,在申報增值稅前,進項稅額進行了退稅勾選,其中外貿(mào)部分進行的退稅勾選,在增值稅納稅申報時,1.這部分退稅勾選的金額也會出現(xiàn)在附表二第一欄認證相符的稅控增值稅專用發(fā)票嗎?
您好,企業(yè)要進行出口退稅的發(fā)票勾選抵扣認證了,而且已經(jīng)申報增值稅無法撤回,隔的時間比較久了,現(xiàn)在要做出口退稅,發(fā)票怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)出口一批貨,收到了廠家開的進項發(fā)票并且進行了退稅認證勾選,申報了增值稅。現(xiàn)在那批貨要進行退運,需將已勾選的退稅發(fā)票申請取消勾選,那申報的增值稅的數(shù)該怎么沖回?
商業(yè)出口企業(yè)進項發(fā)票開具錯誤但是已經(jīng)退稅勾選了,需要在勾選認證平臺或者退稅申報平臺進行操作嗎,讓工廠那邊紅沖再開具正確進項發(fā)票,再用于抵扣
外貿(mào)出口的,供貨商6月進項開票內(nèi)容有誤,需要紅沖,那勾選了退稅發(fā)生回退后,在申報這個月增值稅的時候,退稅勾選供貨商開回來正確的發(fā)票(本應(yīng)該是6月份的進項票),那我還需要填寫在附表二的第26欄嗎?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認收入時扣手續(xù)費,能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認,收款時確認費用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費用確認時間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費用手續(xù)費確認收入,就是收入和費用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財務(wù)費用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費用
報個稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺的收入1000手續(xù)費50我是做(借其他應(yīng)收款950借財務(wù)費用手續(xù)費50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時候再做借財務(wù)費用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費,請問廣告發(fā)布費計入哪個會計科目的二級明細?
老師,平臺的收入,我可以按扣除傭金實際到賬的金額確認收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費,可以認證抵扣嗎?廣告發(fā)布費計入哪個會計科目的二級明細?
勞務(wù)報酬不能取得對方的發(fā)票該如何處理
(1-1%)^4–1計算方法步驟
請問老師,公司由合伙有限責任公司變成個人獨資有限責任公司,在稅法上有區(qū)別嗎?
發(fā)票取消了認證勾選,實際相當于沒有勾選了,那發(fā)票可以直接退回廠家開紅字發(fā)票過來即可是吧?
請問你現(xiàn)在有沒有申報呢?如果沒有申報,就取消認證。直接退回就可以了
當時勾選了退稅發(fā)票認證了,并也申報了,只是沒有申請退稅而已,所以現(xiàn)在是該怎么做?
退貨到時候開負數(shù)發(fā)票就好了,退稅可以申請
這批貨都全部退回了,現(xiàn)在申請退稅,到時還要把退稅的錢歸還,不應(yīng)用此操作吧。
開紅字發(fā)票是一樣的啊,這個稅也等于退回的