您好,是的,您的理解非常正確。那您收款應(yīng)當(dāng)比您計算的金額還要多
老師,個人獨資,小規(guī)模核定,增值稅1個點,開票28萬。如果對方承擔(dān)個人經(jīng)營所得稅。那開票是不是還是開含稅28萬。但是收款是28萬加個人經(jīng)營所得稅。
上海小規(guī)模納稅人,個人獨資企業(yè),季度報,報生產(chǎn)經(jīng)營所得,是收入不含稅金額,征收方式是核定征收,能準(zhǔn)確的計算收入,1-6月開票大概10萬,這個季度7-9要準(zhǔn)備開普票110萬,這個季度要交多少增值稅和所得稅
3、自然人臨時取得經(jīng)營所得代開發(fā)票,按1%交個稅! 對未辦理稅務(wù)登記的自然人納稅人,臨時從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動取得經(jīng)營所得(不含承包經(jīng)營、承租經(jīng)營以及轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租取得的所得)代開增值稅發(fā)票時,按照納稅人開票金額(不含增值稅)的1%核定征收個人所得稅。這個優(yōu)惠代表個人代開勞務(wù)費也是1%.是不
老師您好,對個人所得稅核定征收的個體工商戶,核定月經(jīng)營額在5萬元(含)至10萬元之間的,對超過2萬元以上的部分,按1%的核定征收率征收個人所得稅,核定征收如果核定是9萬的話,如果季度營業(yè)額是27萬,經(jīng)營所得個稅是每個季度固定交27萬-1.5萬固定扣除數(shù)=25.5萬-2萬(免征個稅)=23.5萬×1%=2350元。。。。還是說不按核定的固定金額而看實際票開多少交多少個稅
如果公司發(fā)工資45萬,但是因為某種原因都不想繳納個稅,那么每個人工資差不多12000-15000(社保不交),都是中國人,個稅每個人按20%至少2400每個人,就算12個人,就是28800,那么如果我現(xiàn)在開個建筑勞務(wù)公司,開45萬勞務(wù)發(fā)票,增值稅超30萬全額繳納3%增值稅,也就是13106.8元增值稅,所得稅不超過100萬按照5%繳納,那么我們沒有成本額情況下45萬全額納稅22500元所得稅,稅收個稅增值稅所得稅就是28萬至少,那么如果這筆工資不入賬損失42萬成本但是也不用28萬稅費,到底哪個劃算
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對公司未分配利潤進行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊會計師在對其2018年度財務(wù)報表進行審計時,對以下交易或事項的會計處理提出質(zhì)疑: (1)因國家歸A產(chǎn)品實施限價政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場售價為15萬元/件,根據(jù)國家相關(guān)政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當(dāng)?shù)卣块T將給予補助10萬元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補助13600萬元。A產(chǎn)品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補助計入2018年度應(yīng)納稅所得額。計算并繳納企業(yè)所得稅。 對于上述交易或事項,甲公司正確分錄是什么?
制造行業(yè),退回往期原材料,憑證怎么做是借生產(chǎn)材料,貸原材料嗎,如果是那么生產(chǎn)成本又結(jié)轉(zhuǎn)什么科目?
老師,這個存貨增加占用資金的應(yīng)計利息為什么是*60不是*100呢,單價是100不是嗎
工時分配都是怎么分配啊
公司購買了個人的二手車,能開具專票嗎,都需要什么發(fā)票
老師,這個題答案部分產(chǎn)成品的定額工時,我理解的是X和y0件都是分別生產(chǎn),為什么他倆的時間要加起來?
這個票可以用來沖賬嗎?我們公司是旅游業(yè),對方物業(yè)公司開過來的 我估計是私人房子交的物業(yè)費拿來沖賬
老師好~想咨詢下,公司為合伙企業(yè),投資了另一家合伙企業(yè)。公司有方法可以確認(rèn),對方企業(yè)是不是有申報生產(chǎn)經(jīng)營所得年報?
這種做法可以不,另外這個多出來的怎么入賬呢。
您好,因為按您的金額計算后,您的稅費合計金額會大于您的預(yù)期計算的金額。
多出來的放到營業(yè)外收入嗎
您好,是您需要繳納的稅款多,您需要多支付成本。