您好,是的,您的理解非常正確。那您收款應(yīng)當(dāng)比您計(jì)算的金額還要多
老師,個(gè)人獨(dú)資,小規(guī)模核定,增值稅1個(gè)點(diǎn),開票28萬。如果對(duì)方承擔(dān)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。那開票是不是還是開含稅28萬。但是收款是28萬加個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。
上海小規(guī)模納稅人,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),季度報(bào),報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,是收入不含稅金額,征收方式是核定征收,能準(zhǔn)確的計(jì)算收入,1-6月開票大概10萬,這個(gè)季度7-9要準(zhǔn)備開普票110萬,這個(gè)季度要交多少增值稅和所得稅
3、自然人臨時(shí)取得經(jīng)營(yíng)所得代開發(fā)票,按1%交個(gè)稅! 對(duì)未辦理稅務(wù)登記的自然人納稅人,臨時(shí)從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得經(jīng)營(yíng)所得(不含承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)以及轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租取得的所得)代開增值稅發(fā)票時(shí),按照納稅人開票金額(不含增值稅)的1%核定征收個(gè)人所得稅。這個(gè)優(yōu)惠代表個(gè)人代開勞務(wù)費(fèi)也是1%.是不
老師您好,對(duì)個(gè)人所得稅核定征收的個(gè)體工商戶,核定月經(jīng)營(yíng)額在5萬元(含)至10萬元之間的,對(duì)超過2萬元以上的部分,按1%的核定征收率征收個(gè)人所得稅,核定征收如果核定是9萬的話,如果季度營(yíng)業(yè)額是27萬,經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅是每個(gè)季度固定交27萬-1.5萬固定扣除數(shù)=25.5萬-2萬(免征個(gè)稅)=23.5萬×1%=2350元。。。。還是說不按核定的固定金額而看實(shí)際票開多少交多少個(gè)稅
如果公司發(fā)工資45萬,但是因?yàn)槟撤N原因都不想繳納個(gè)稅,那么每個(gè)人工資差不多12000-15000(社保不交),都是中國(guó)人,個(gè)稅每個(gè)人按20%至少2400每個(gè)人,就算12個(gè)人,就是28800,那么如果我現(xiàn)在開個(gè)建筑勞務(wù)公司,開45萬勞務(wù)發(fā)票,增值稅超30萬全額繳納3%增值稅,也就是13106.8元增值稅,所得稅不超過100萬按照5%繳納,那么我們沒有成本額情況下45萬全額納稅22500元所得稅,稅收個(gè)稅增值稅所得稅就是28萬至少,那么如果這筆工資不入賬損失42萬成本但是也不用28萬稅費(fèi),到底哪個(gè)劃算
9月1日起公司必須全員繳納社保嗎?
老師好,請(qǐng)問現(xiàn)在通用定額發(fā)票還可以用嗎?
我想找個(gè)老師幫我算一下我們公司公司在山東泰安是一般納稅人,在2021年做了三個(gè)出口越南的銷售合同,當(dāng)時(shí)做的抵扣沒做退稅,我想知道我如果想做退稅的話怎么算,三個(gè)合同金額分別是202898元,233728元,134716元,就是山東泰安公司的貨賣給了越南,
老師居民用水免稅嗎?自來水廠公司
公司外賬上的現(xiàn)金只能是從銀行取的嗎?
出售回收的煙箱是否繳納印花稅
老師,社保未申報(bào)逾期繳納會(huì)咋樣
支付的信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),是否繳納印花稅
老師股票分割后凈資產(chǎn)總額還是不變對(duì)吧。?股數(shù)變了
民間非盈利組織商會(huì)支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)2.6萬元 應(yīng)該入哪個(gè)科目?
這種做法可以不,另外這個(gè)多出來的怎么入賬呢。
您好,因?yàn)榘茨慕痤~計(jì)算后,您的稅費(fèi)合計(jì)金額會(huì)大于您的預(yù)期計(jì)算的金額。
多出來的放到營(yíng)業(yè)外收入嗎
您好,是您需要繳納的稅款多,您需要多支付成本。