你好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入加上營(yíng)業(yè)外收入加上投資收益一共是多少? 如果按照你上面的是120*核定率*稅率-速算扣除-之前預(yù)繳
我們是上海小規(guī)模納稅人季報(bào),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)核定征收,現(xiàn)在我們首個(gè)季度開(kāi)票不含稅銷(xiāo)售額1992779.21請(qǐng)問(wèn)老師我們的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅應(yīng)該是多少怎么算得
老師,小規(guī)模納稅人個(gè)獨(dú)企業(yè)核定征收,核定的稅率10%,上個(gè)季度開(kāi)了450萬(wàn),這次再開(kāi)40萬(wàn),這次開(kāi)的40萬(wàn)的話個(gè)人生成經(jīng)營(yíng)所得要交多少?按照哪個(gè)檔稅率算,10%還是30%
小規(guī)模納稅人 本季度10月到12月購(gòu)進(jìn)60萬(wàn)貨物普通發(fā)票 。已經(jīng)開(kāi)出去29萬(wàn)收入普通發(fā)票 ,增值稅免征 ,剩下的下個(gè)季度開(kāi)具 請(qǐng)問(wèn)一下 這個(gè)60萬(wàn)成本 本年沒(méi)用完 還有部分收入發(fā)票 準(zhǔn)備明年開(kāi)具 明年的企業(yè)所得稅就沒(méi)有購(gòu)進(jìn)發(fā)票了 企業(yè)所得稅怎么交
上海小規(guī)模納稅人,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),季度報(bào),報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,是收入不含稅金額,征收方式是核定征收,能準(zhǔn)確的計(jì)算收入,1-6月開(kāi)票大概10萬(wàn),這個(gè)季度7-9要準(zhǔn)備開(kāi)普票110萬(wàn),這個(gè)季度要交多少增值稅和所得稅
【個(gè)體工商戶查賬征收】 1,個(gè)體工商戶23年3月31日起,終止核定征收,改成查賬征收。 2,23年第一季度收入130萬(wàn),已按核定征收已繳納增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。 3,23年第二季度收入140萬(wàn)(不含稅),按查賬征收申報(bào)了,暫估成本填了135萬(wàn)。 4,預(yù)計(jì)23年成本發(fā)生80萬(wàn),利潤(rùn)大概60萬(wàn)。 5,請(qǐng)問(wèn)年底納稅時(shí)是否這樣計(jì)算: 60萬(wàn)*35%=21萬(wàn)-65500=144500*50%(200萬(wàn)內(nèi)減半征收)=72250-60000(減除費(fèi)用)=12250,這是要交得個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得么?
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷(xiāo)售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買(mǎi)的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
老師,增值稅不用交了吧,所得稅您算下具體交多少錢(qián),您這邊幫忙算下
核定率多少你沒(méi)有說(shuō)你條件不全算不出來(lái)。
免稅的發(fā)票,增值稅不需要繳納。
經(jīng)營(yíng)所的都是按收入*5%*5%
120*5%乘以10%減1500減之前預(yù)繳
這個(gè)沒(méi)有成本抵扣票,要交這么多稅嗎,
對(duì)的是的,你即使有發(fā)票也抵扣不了,因?yàn)槟闶歉鶕?jù)收入交稅。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。