您好,那您未繳納個(gè)人所得稅,有被稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師,24年9月計(jì)提了第三季度的土地使用稅5572元,10月繳納了,然后高企用地減半25.2月稅務(wù)又給我們退回了5572元,稅務(wù)退回的分錄應(yīng)該怎么做?
老師下午好,請(qǐng)問(wèn),我司要收客戶美元,現(xiàn)客戶要求開(kāi)票,這種情況是開(kāi)具什么發(fā)票,要考慮的因素是哪些,煩請(qǐng)老師告知,謝謝!
臨時(shí)工來(lái)工作,包交通費(fèi),取得的高鐵發(fā)票如何入賬
一般納稅人零申報(bào)不超幾個(gè)月可以
請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)匯算清繳有成本項(xiàng)目需要調(diào)增,但是以前有未彌補(bǔ)虧損,這種情況下是不需要繳納稅款吧?成本項(xiàng)目調(diào)增,5月當(dāng)月調(diào)整所得稅費(fèi)用科目,不需要調(diào)整以前的財(cái)務(wù)報(bào)表吧?年度報(bào)表是不是還按2024年12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)年度的?
老師,應(yīng)付工資余額是正確的還有800未付款,4月賬目發(fā)現(xiàn)一個(gè)3月員工漏扣了60元未扣款,工資3月已經(jīng)申報(bào)了,4月工資扣除,60元個(gè)稅未計(jì)提,另一個(gè)員工3月工資申報(bào)了,因?yàn)閷m?xiàng)扣除問(wèn)題,3月多計(jì)提個(gè)稅780元,個(gè)稅款多扣780元,4月按工資發(fā)放。個(gè)稅已經(jīng)計(jì)提,圖二憑證不會(huì)做
老師您好,公司1-5月的酒24箱,已經(jīng)招待了??傆?jì)80000元,發(fā)票剛剛開(kāi)具的,需要對(duì)公付款,怎樣做賬務(wù)處理合規(guī)呢
剛注冊(cè)的公司,自己設(shè)置個(gè)稅密碼,辦稅權(quán)限上為啥沒(méi)有新公司
公司買(mǎi)賣(mài),如果轉(zhuǎn)讓的時(shí)候?qū)嵤召Y本沒(méi)到位,有什么風(fēng)險(xiǎn), 老師,如果有具體政策,麻煩附一下政策指導(dǎo),謝謝
小規(guī)模納稅人,匯算清繳時(shí)候,算缺多少成本發(fā)票,是不是去年全年的營(yíng)業(yè)成本—去年匯算后到今年匯算之前收到的發(fā)票和 就是缺的發(fā)票金額
先保證業(yè)務(wù)真實(shí),否則虛開(kāi)發(fā)票
確實(shí)有工資這個(gè)發(fā)生,現(xiàn)在我想知道的就是如果繳納了個(gè)稅繳納了工傷繳納了增值稅和所得稅是不是比不入賬更加虧
現(xiàn)在是有筆工資沒(méi)法入賬因?yàn)槔习宀唤粋€(gè)稅和工傷,但是老板想開(kāi)勞務(wù)公司想辦法入賬出發(fā)票,但是如果入了勞務(wù)公司就更加規(guī)范需要工傷保險(xiǎn)和個(gè)稅記錄還得有增值稅和所得稅繳納,那么我想問(wèn)如果每個(gè)人工資12000,12個(gè)工人,又交工傷保險(xiǎn)又交六萬(wàn)意外險(xiǎn),又交所得稅增值稅,我們就算勞務(wù)公司他啥成本都沒(méi),那么每月交稅務(wù)局的錢(qián)要多少?是不是不入勞務(wù)公司開(kāi)發(fā)票更劃算?
您好,勞務(wù)公司注冊(cè)是有一定標(biāo)準(zhǔn),而且勞務(wù)用工是有限制的,您這樣的操作,是有重大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)