是這樣填寫,不需要填寫減免表和附列資料
老師你好,我們是定期定額個體戶,一月定額31000,季報,這個季度開票不含稅89143,稅額891.43,請問增值稅應該怎么填列?這樣填列可以嗎?第二三張還需要填列嗎?
老師你好,請問一下小規(guī)模增值稅免稅范圍內(nèi),4月-6月開的票稅率都是1%,請問我在主表填表時按3%金額填列,附列資料出來的金額是按1%金額,申報已經(jīng)通過了,這樣有問題嗎?比如:2季度我開的票是90000元,稅率1%,不含稅金額89108.91元,稅額891.09元,申報表填列時金額按87378.64元,稅額2621.36元,附列資料表出來的含稅金額是90000元,不含稅金額是89108.91元,這樣不對應?
你好老師,麻煩問一下,我21年四季度專票開票金額是425988.38元,普通開票金額是2591.27元。合計不含稅金額不足45萬元,普票的2591.37元是可以不納增值稅的,我的問題是,我這個2591.37元申報時第三欄填列了,第9.10.11.12欄的免稅銷售額處還需要填寫嗎
老師,第二個表示之前季度報的,第4列是一次性加速折舊了這么多,然后第一表是年報的,所有固定資產(chǎn)那行的,稅收金額的第5列是不是包含了一次性加速折舊的金額和其他固定資產(chǎn)的金額?。康沁@個加速折舊的23年4個月還正常折舊了的,所以按理是要調(diào)增4個月的,那稅收金額的第5列怎么填???
老師的公司為個體戶,由于1月份開了一張增值稅專用發(fā)票,當時科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報表,重新去補增值稅稅款繳納,而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對定期定額,因為沒有開具發(fā)票, 我想問的是它是廣告設計服務業(yè),他填寫增值稅主表申報的時候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票,下列時候是填服務類,不填貨物及勞務列
老師,這個31200不應該是銷項嗎?這什么放在進項里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?
老師,就是我們公司有很多打零工的是按工資薪金報好些還是勞務費報好些?勞務費800以內(nèi)的不用繳稅,沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師,請問生產(chǎn)農(nóng)用機器設備的五金件可否申請政府補貼,有這類的補貼政策嗎?
老師,我們公司建設的便民市場,要出租的房屋建筑是固定資產(chǎn),要折舊20年,計提折舊要分攤到每月,對吧 老師地面呢,水泥地面大概幾十萬,這個可以一次計入費用嗎,怎么入賬,入賬科目怎么寫
內(nèi)部企業(yè)間借款80萬,10年后還款時怎么處理符合增值稅管理要求,雙方無約定利息。
一般戶可以接受貨款嗎
我在哪兒可以下載企業(yè)的財務報表
老師,請問財務人員未來往那邊發(fā)展比較有利?
公司弄了個一般賬戶,想問下這個基本戶錢可以轉(zhuǎn)一般戶嗎
嗯嗯。那個稅這個表第一行自己跳出來了57000,請問要不要改成每個季度核定額92000?今年是不是有政策可以減免啊,自己跳出來減免了不交稅,這樣可以嗎?
大于核定這個填寫是89143, 經(jīng)營所得個稅,
不是吧,你們這個自動出來是57000核定是92000?一般自動生成就是核定額
你的核定大于實際銷售額,這個核定計稅依據(jù)改為92000 ,你這個核定計稅這個銷售額是不是變動了?
我記得上個季度點進來有通知說變成57000,那老師,這個可以使用減免政策嘛?
89143計稅依據(jù) 填寫這個就可以,你們有季度不超過30萬免經(jīng)營所得個稅優(yōu)惠嗎,沒有這個 二、個體工商戶所得稅延緩繳納政策 2020年5月1日至2020年12月31日,個體工商戶在2020年剩余申報期按規(guī)定辦理個人所得稅經(jīng)營所得納稅申報后,可以暫緩繳納當期的個人所得稅,延遲至2021年首個申報期內(nèi)一并繳納。其中,個體工商戶實行簡易申報的,2020年5月1日至2020年12月31日期間暫不扣劃個人所得稅,延遲至2021年首個申報期內(nèi)一并劃繳。 ?也不需要交,會自動不交
好的,老師,我們沒有那個政策!謝謝老師!
二、個體工商戶所得稅延緩繳納政策 2020年5月1日至2020年12月31日,個體工商戶在2020年剩余申報期按規(guī)定辦理個人所得稅經(jīng)營所得納稅申報后,可以暫緩繳納當期的個人所得稅,延遲至2021年首個申報期內(nèi)一并繳納。其中,個體工商戶實行簡易申報的,2020年5月1日至2020年12月31日期間暫不扣劃個人所得稅,延遲至2021年首個申報期內(nèi)一并劃繳。?也不需要交,會自動不交
嗯嗯,原來如此,謝謝老師! 我們沒那個30萬免個稅的政策!
那就看下面這個優(yōu)惠就可以,緩繳了,到2021年1月繳納