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老師你好,我們是定期定額個體戶,一月定額31000,季報,這個季度開票不含稅89143,稅額891.43,請問增值稅應該怎么填列?這樣填列可以嗎?第二三張還需要填列嗎?

老師你好,我們是定期定額個體戶,一月定額31000,季報,這個季度開票不含稅89143,稅額891.43,請問增值稅應該怎么填列?這樣填列可以嗎?第二三張還需要填列嗎?
老師你好,我們是定期定額個體戶,一月定額31000,季報,這個季度開票不含稅89143,稅額891.43,請問增值稅應該怎么填列?這樣填列可以嗎?第二三張還需要填列嗎?
老師你好,我們是定期定額個體戶,一月定額31000,季報,這個季度開票不含稅89143,稅額891.43,請問增值稅應該怎么填列?這樣填列可以嗎?第二三張還需要填列嗎?
2020-10-22 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-22 11:16

是這樣填寫,不需要填寫減免表和附列資料

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快賬用戶9514 追問 2020-10-22 11:49

嗯嗯。那個稅這個表第一行自己跳出來了57000,請問要不要改成每個季度核定額92000?今年是不是有政策可以減免啊,自己跳出來減免了不交稅,這樣可以嗎?

嗯嗯。那個稅這個表第一行自己跳出來了57000,請問要不要改成每個季度核定額92000?今年是不是有政策可以減免啊,自己跳出來減免了不交稅,這樣可以嗎?
嗯嗯。那個稅這個表第一行自己跳出來了57000,請問要不要改成每個季度核定額92000?今年是不是有政策可以減免啊,自己跳出來減免了不交稅,這樣可以嗎?
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齊紅老師 解答 2020-10-22 11:59

大于核定這個填寫是89143, 經(jīng)營所得個稅,

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齊紅老師 解答 2020-10-22 11:59

不是吧,你們這個自動出來是57000核定是92000?一般自動生成就是核定額

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齊紅老師 解答 2020-10-22 12:00

你的核定大于實際銷售額,這個核定計稅依據(jù)改為92000 ,你這個核定計稅這個銷售額是不是變動了?

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快賬用戶9514 追問 2020-10-22 12:06

我記得上個季度點進來有通知說變成57000,那老師,這個可以使用減免政策嘛?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 12:13

89143計稅依據(jù) 填寫這個就可以,你們有季度不超過30萬免經(jīng)營所得個稅優(yōu)惠嗎,沒有這個  二、個體工商戶所得稅延緩繳納政策   2020年5月1日至2020年12月31日,個體工商戶在2020年剩余申報期按規(guī)定辦理個人所得稅經(jīng)營所得納稅申報后,可以暫緩繳納當期的個人所得稅,延遲至2021年首個申報期內(nèi)一并繳納。其中,個體工商戶實行簡易申報的,2020年5月1日至2020年12月31日期間暫不扣劃個人所得稅,延遲至2021年首個申報期內(nèi)一并劃繳。 ?也不需要交,會自動不交

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快賬用戶9514 追問 2020-10-22 12:58

好的,老師,我們沒有那個政策!謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-10-22 13:04

二、個體工商戶所得稅延緩繳納政策  2020年5月1日至2020年12月31日,個體工商戶在2020年剩余申報期按規(guī)定辦理個人所得稅經(jīng)營所得納稅申報后,可以暫緩繳納當期的個人所得稅,延遲至2021年首個申報期內(nèi)一并繳納。其中,個體工商戶實行簡易申報的,2020年5月1日至2020年12月31日期間暫不扣劃個人所得稅,延遲至2021年首個申報期內(nèi)一并劃繳。?也不需要交,會自動不交

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快賬用戶9514 追問 2020-10-22 13:11

嗯嗯,原來如此,謝謝老師! 我們沒那個30萬免個稅的政策!

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齊紅老師 解答 2020-10-22 13:14

那就看下面這個優(yōu)惠就可以,緩繳了,到2021年1月繳納

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是這樣填寫,不需要填寫減免表和附列資料
2020-10-22
同學你好 免稅的要寫
2022-01-11
需要填減免稅明細,因為,主表是3%算的稅,現(xiàn)在,你要在附表減去2%的稅
2021-10-09
你好,應稅額那應該是56000??
2021-04-02
同學您好 您發(fā)票的是什么金額就按什么金額申報
2021-07-07
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