你好,你是哪年做的一次性扣除?
老師,我正在季度所得稅申報,風險提示這句話1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元; 2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷金額”,填報納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會計核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實。上面提示這句話,我沒有加速折舊,這個表難道我不是全填0么,這提示是讓我把資產(chǎn)的賬載金額要填進去?
老師你好,我4季度申報所得稅報表的資產(chǎn)加速明細表的時候,我選擇固定資產(chǎn)一次性扣除,我的賬載折舊金額填寫的是2022年累計折舊額,第三列按一般規(guī)定攤銷金額填月折舊額對嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,固定資產(chǎn)以前年度有一次性抵扣所得稅的,今年計提的折舊納稅調(diào)增,填寫資產(chǎn)折舊明細表的時候,第4列 稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎 填寫固定資產(chǎn)原值還是0?第5列 稅收折舊0,第8列累計折舊填資產(chǎn)原值還是0?
1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元; 2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”,填報納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會計核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實。報企業(yè)所得稅季度申報出來這個提示是什么意思
老師,第二個表示之前季度報的,第4列是一次性加速折舊了這么多,然后第一表是年報的,所有固定資產(chǎn)那行的,稅收金額的第5列是不是包含了一次性加速折舊的金額和其他固定資產(chǎn)的金額?。康沁@個加速折舊的23年4個月還正常折舊了的,所以按理是要調(diào)增4個月的,那稅收金額的第5列怎么填???
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話,財務不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務人員身份進去,系統(tǒng)恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學一下實操報稅和財務報表
房建企業(yè)的管理費用 按什么比例計提,具體費用的占比是多少 請老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計算成本時用高成本價,高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權平均,結轉的成本價會偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費用有誤,漏記20w費用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
我是23年第四季度做的一次性扣除,但是23年8-10月金蝶系統(tǒng)正常計提折舊了
你好,那您在匯算清繳按正確的填寫
老師,我現(xiàn)在就是這個稅收金額欄不懂怎么填寫???稅收金額第5列
你好,圖片第三列是四個月折舊
你說的第5列是季度還是匯算清繳
老師,我現(xiàn)在是申報年報的資產(chǎn)折舊表的額,就是因為23年做了一次性加計折舊,所以不知道這個表要怎么填
你好,不填寫第五行,根據(jù)資產(chǎn)填寫對應行次,