您好。 1、轉(zhuǎn)出,您不抵扣了嗎? 2、轉(zhuǎn)出,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)(當(dāng)時(shí)計(jì)入費(fèi)用的科目) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
上個(gè)月我有一張通行費(fèi)的發(fā)票計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅了,但是忘記做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)月我要調(diào)整憑證的話,怎么做賬務(wù)處理?
老師,我一張?jiān)嘛灥膶S冒l(fā)票我這邊抵扣了,但是我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,做費(fèi)用的話憑證我會(huì)做,購貨付款的這張憑證我該怎么做呢?主營業(yè)務(wù)成本和應(yīng)付賬款兩項(xiàng)這個(gè)月餅的票要不要加上呢?
我上個(gè)月有一張負(fù)數(shù)發(fā)票忘記做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,這個(gè)月補(bǔ)做,這個(gè)分錄怎么做
增值稅款已經(jīng)扣過了 出了一個(gè)問題, 就是8月份有一張發(fā)票忘記認(rèn)證了。 進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了, 賬也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了, 我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在比較充足。所以忘記認(rèn)證了那張發(fā)票了, 但是我填報(bào)表的時(shí)候把那張發(fā)票又轉(zhuǎn)出了
麻煩老師,請(qǐng)問我六月份做一個(gè)報(bào)銷,是三個(gè)單據(jù)合起來做在一張憑證上,其中,有一個(gè)單據(jù)金額2800的發(fā)票,我忘了做進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)去?,F(xiàn)在怎么處理?這整張憑證都做個(gè)沖銷還是單獨(dú)把這個(gè)2800的沖了,在做一筆正確的把稅做進(jìn)去?銀行支付是六月了
同一天一個(gè)微信一個(gè)工號(hào)收取了住院的費(fèi)用和門診的費(fèi)用,最后交賬時(shí)必須分離,但微信沒法分離怎么弄
老師,這些資料在江蘇省電子稅務(wù)局哪里拉?。?/p>
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年對(duì)方給我們的一張發(fā)票稅號(hào)沒寫完整開錯(cuò)了,現(xiàn)在需要怎么處理?
24年的企業(yè)所得稅年報(bào)未報(bào)前,是不是不能和以前一樣,下載文件離線申報(bào)了
現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),都是怎么補(bǔ)?沒有表格啥都沒有?
老師您好,我想向您咨詢一下,就是。在現(xiàn)在數(shù)電票的時(shí)代。無論是對(duì)方開給我自己的發(fā)票,還是我開給對(duì)方的發(fā)票,都可以在電子稅務(wù)局的發(fā)票查詢當(dāng)中查詢到,是嗎?
=A1+A2+A3回車出現(xiàn)#VALUE,怎么處理
老師,貨已經(jīng)發(fā)出,錢收到了,發(fā)票還沒給對(duì)方開,借銀行存款 貸什么呢
有個(gè)問題請(qǐng)教一下。就是公司2020年底開了一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)五萬多塊錢。一直沒有收到款,官司打了,贏了也沒收到錢。法院執(zhí)行也沒有錢?,F(xiàn)在也找不到人了。我們老板想把這張發(fā)票給沖紅掉。能不能沖紅,沖紅對(duì)我們公司有什么影響沒有?
出口貨物不退稅的,增值稅報(bào)表怎么報(bào),有涉及代理出口證的貨物,增值稅報(bào)表怎么報(bào)
1.老師:這個(gè)是月末關(guān)賬了,抵扣不是次月才抵扣嗎?我是在抵扣之前發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,所以不知道應(yīng)該咋調(diào)賬 2.之前我分錄是這樣做的: 借:管理費(fèi)用(不含稅金額) 借:應(yīng)交稅費(fèi):應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 這要怎么轉(zhuǎn)出,沒想通
抵扣是申報(bào)時(shí)填表抵扣。 您賬上就得做進(jìn)項(xiàng)稅,才能和申報(bào)數(shù)據(jù)一致啊, 為什么要轉(zhuǎn)出呢?