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老師,我一張月餅的專用發(fā)票我這邊抵扣了,但是我做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,做費用的話憑證我會做,購貨付款的這張憑證我該怎么做呢?主營業(yè)務(wù)成本和應(yīng)付賬款兩項這個月餅的票要不要加上呢?

2020-11-13 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-13 11:58

您好 請問當(dāng)時分錄怎么寫的

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快賬用戶9880 追問 2020-11-13 11:59

沒有寫,我現(xiàn)在才寫

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齊紅老師 解答 2020-11-13 12:00

您就只有月餅發(fā)票 對嗎?

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快賬用戶9880 追問 2020-11-13 12:00

還有一張進(jìn)貨的

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齊紅老師 解答 2020-11-13 12:01

進(jìn)貨的專票可以抵扣 直接寫 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶9880 追問 2020-11-13 12:05

那轉(zhuǎn)的呢,不做嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-13 12:06

您月餅抵扣的分錄寫了么?

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快賬用戶9880 追問 2020-11-13 12:08

沒有寫,怎么寫呢,所以我問

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齊紅老師 解答 2020-11-13 12:09

借:管理費用 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9880 追問 2020-11-13 12:10

好的,明白了。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-13 12:10

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