你好,直接調(diào)整稅金就可以, 借管理費用紅字 借應交稅費應交增值稅進項稅藍字
7月有一筆進項稅500元沒做進去。但是在勾選的時候,勾選了,稅費也繳納了。 我8月份只需要把上個月這筆憑證沖掉然后做個正確的憑證就行了嗎? 那8月的進項稅就會多出來500,與稅控盤上的金額,對不上,有沒有影響?
老師,這次季報的時候,出現(xiàn)了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發(fā)票,當時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進去,導置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,昨天又開具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結(jié)賬到的5月份,把那張收入補做進去,掛成應收賬款啥
老師,你好!我想請教個問題:我在上個月做了一筆未開票收入,稅額是36.26。這個月還想做未開票收入。那么上個月的未開票收入,我需要沖回嗎?在納稅申報是怎么體現(xiàn)呢,這個月銷項稅額-進項稅額=-225.63。我單位是不能留底。那我做怎么做憑證呢
老師好,第一張圖是我把進項稅額憑證列舉了一個圖片,所有的進項稅額憑證我都是這樣做的,都在借方。 第二張圖片是所有1月份的進項稅額合計3318.14元,都在借方, 第三張就是我所做的需要把進項稅額結(jié)轉(zhuǎn),這個摘要我畫了紅框,我怎么寫?還有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是要轉(zhuǎn)出嗎,我做的對嗎,借:進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:進項稅額。(進來是在借方,轉(zhuǎn)出是在貸方。)是先進項稅額轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)未見增值稅分錄是怎么樣的。這個進銷項稅的摘要,分錄怎么寫。這個圖片一次只能上傳三張。其余我也上傳不了,老師,我講明白了嗎,我表達清楚了嗎
麻煩老師,請問我六月份做一個報銷,是三個單據(jù)合起來做在一張憑證上,其中,有一個單據(jù)金額2800的發(fā)票,我忘了做進項稅進去。現(xiàn)在怎么處理?這整張憑證都做個沖銷還是單獨把這個2800的沖了,在做一筆正確的把稅做進去?銀行支付是六月了
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,金蝶系統(tǒng)里不會顯示藍字紅字的,我應該怎么做分錄啊,上個月三個單子一共支付了4000,其中2800水電費忘了做進項稅。我是做的借研發(fā)費用-水電費2800貸銀行2800.那我調(diào)整的話咋寫分錄?
你好,錄入的時候再數(shù)字前面先按減號
老師能不能針對我第二個問題幫我寫一下分錄
借研發(fā)費用-水電費紅字 借應交稅費應交增值稅進項稅 這里的金額就是你們的發(fā)票稅金金額
謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝