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麻煩老師,請問我六月份做一個報銷,是三個單據(jù)合起來做在一張憑證上,其中,有一個單據(jù)金額2800的發(fā)票,我忘了做進項稅進去?,F(xiàn)在怎么處理?這整張憑證都做個沖銷還是單獨把這個2800的沖了,在做一筆正確的把稅做進去?銀行支付是六月了

2022-07-22 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-22 15:48

你好,直接調(diào)整稅金就可以, 借管理費用紅字 借應交稅費應交增值稅進項稅藍字

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快賬用戶2619 追問 2022-07-22 15:51

老師,金蝶系統(tǒng)里不會顯示藍字紅字的,我應該怎么做分錄啊,上個月三個單子一共支付了4000,其中2800水電費忘了做進項稅。我是做的借研發(fā)費用-水電費2800貸銀行2800.那我調(diào)整的話咋寫分錄?

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齊紅老師 解答 2022-07-22 16:08

你好,錄入的時候再數(shù)字前面先按減號

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快賬用戶2619 追問 2022-07-22 16:09

老師能不能針對我第二個問題幫我寫一下分錄

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齊紅老師 解答 2022-07-22 16:13

借研發(fā)費用-水電費紅字 借應交稅費應交增值稅進項稅 這里的金額就是你們的發(fā)票稅金金額

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快賬用戶2619 追問 2022-07-22 16:19

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-22 16:21

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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你好,直接調(diào)整稅金就可以, 借管理費用紅字 借應交稅費應交增值稅進項稅藍字
2022-07-22
你好同學,您就說在四月份的時候,你再把那個差額補上就可以了。
2022-05-11
你好 可以的 補做上沒事
2020-08-10
你好,做進項,然后充你的費用就行, 借應交稅費應交增值稅進項 借銷售費用負數(shù)
2023-09-09
做了紅沖,表示沒有進項轉(zhuǎn)出了。
2022-08-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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