你好,勞務報酬一般計入管理費用-勞務費
勞務報酬計提怎么寫分錄啊,我是和工資表做在一起的,做在9月,發(fā)放在10月的
請問老師, 非盈利學校 外聘老師上課,發(fā)勞務報酬 A老師在2020年11月上課應付報酬400元, 在12月10日已發(fā)放400元。 在個稅系統(tǒng)申報勞務報酬, 是以發(fā)放日來確認申報, 也就是2021年1月申報12月發(fā)放的400元。 請問,在做賬上這筆400我是要在11月計提12月發(fā)放嗎? 會計分錄怎么寫?
老師,我們公司10月21日做的稅務登記,10份才建賬,但是9月有工資發(fā)放,9月的可以和10月的累計在一起申報個稅嗎?
9月發(fā)放工資寫成了計提工資分錄,我可以在10月把這筆沖銷,在做一筆正確的分錄嗎?
勞務報酬每月都按時發(fā)放,分錄怎么寫,可以一并計提在管理費用-工資里嗎?
老師 你好 預支的貨款可以借計應付賬款嗎
老師,分公司沒有車輛但是老板出差回來開回來這個分公司名頭的燃油費發(fā)票,需要怎么入賬呢,別的分公司有車輛
老師,成立項目部購買家具電家可以放長期待攤費用,5年攤銷,攤銷計入管理費用可以嗎
老師你好,年中錄入期初數(shù)據(jù)錄入從1月份開始的科目余額表和當月開始的科目余額表生成的財務報表的區(qū)別
老師你好,我們這有一戶沒有賬,怎么根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表錄入科目期初?
非居民在2處取得工資,工資分別是1萬和3萬,兩個公司分別申報和合在一起申報檔位不一樣,匯算清繳非居民是累計收入不
老師,請問單位有工會獨立賬戶的返還工會經(jīng)費怎么提出來?
請教老師一個實務中的問題,接受銀行委托,在其銀行開設(shè)一般戶幫其完成任務,代發(fā)15人的工資,每人3000多元,連發(fā)2個月。請問老師,這種情況怎么處理最好,謝謝老師!
老師早!請教:財務軟件 其他應收、應付款科目的二級科目要不要設(shè)置輔助核算功能呢
我接了一個內(nèi)賬,新軟件所有業(yè)務從0開始,上個會計就做了3.4.5號三天憑證不干了,剩下二十多天業(yè)務空白首付錢都在老板那了,也不往賬上記了,我從8月8號業(yè)務開始記,上個會計的余額這些天有可能早平了吧,我是不是要核對余額,在記
就是。借管理費用,貸應付職工薪酬—勞務費嗎?完整計提分錄怎樣寫
借管理費用-勞務費 貸銀行存款
9月不用計提嗎?實際是發(fā)生在9月啊。我10才發(fā)放
勞務報酬一般計入管理費用-勞務費,不計提