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我公司是一家小規(guī)模納稅人,開(kāi)了一個(gè)分公司,請(qǐng)問(wèn)一下老師,在享受小規(guī)模納稅人季銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)可以免交增值稅的優(yōu)惠政策時(shí),是分別享受30萬(wàn),還是合起來(lái)一起享受30呢?
老師,我們經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械,想以現(xiàn)在的一般納稅人購(gòu)進(jìn),然后開(kāi)票銷(xiāo)售給另外兩個(gè)小規(guī)模公司,再由小規(guī)模公司銷(xiāo)售給醫(yī)院,醫(yī)院方面要求的是免稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師,怎么做稅收優(yōu)惠籌劃呢?
老師晚上好,請(qǐng)問(wèn)我們是生活服務(wù)業(yè)享受增值稅免稅的,可是今年1月開(kāi)了1%稅率的增值稅普通發(fā)票,那一季度申報(bào)增值稅時(shí)還可以享受免稅優(yōu)惠嗎?季度銷(xiāo)售已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)了!
你好,老師,我想咨詢(xún)一下,我們公司是銷(xiāo)售瓷磚,現(xiàn)在給樓盤(pán)供應(yīng)瓷磚,需要我們開(kāi)專(zhuān)票,如果我們是小規(guī)模納稅人,能開(kāi)專(zhuān)票嗎?是不是如果這種業(yè)務(wù)比較多,是不是轉(zhuǎn)成一般納稅人,能更好的享受稅務(wù)優(yōu)惠政策,只針對(duì)增值部分繳納稅款
老師您好,請(qǐng)教您:我公司是小規(guī)模納稅人,供暖企業(yè),第一季銷(xiāo)售貨物26萬(wàn),供暖費(fèi)45萬(wàn),填寫(xiě)增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?小規(guī)模季報(bào)不超30萬(wàn)免增值稅我們能享受嗎?
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門(mén),為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門(mén)在公司做那么多事,別的部門(mén)做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門(mén)頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報(bào)關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報(bào)期填未開(kāi)票收入里吧?
年利潤(rùn)小于300萬(wàn)所得稅稅率是5%嗎
農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售(豬肉)利潤(rùn)率會(huì)達(dá)到多少
公司進(jìn)項(xiàng)票多,要按照稅負(fù)交增值稅嗎
您好,免稅農(nóng)產(chǎn)品能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
公事出差去工廠,忙不過(guò)來(lái),臨時(shí)找了幾位兼職人員,他們的工資由員工墊付了,員工事后怎么報(bào)銷(xiāo)入賬?
老師請(qǐng)問(wèn)手機(jī)上的電子發(fā)票下載哪個(gè)版本咋樣打出來(lái)啊謝謝
您好,小規(guī)模公司享受醫(yī)療服務(wù)免征增值稅優(yōu)惠且有無(wú)票銷(xiāo)售收入的,把無(wú)票醫(yī)療收入(全額不含稅金額)填在增值稅申報(bào)表主表第12欄“其他免稅銷(xiāo)售額”(若主表有更細(xì)分的“醫(yī)療服務(wù)”相關(guān)欄次則優(yōu)先填該細(xì)分欄),同時(shí)要在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》里選醫(yī)療服務(wù)對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼(比如常見(jiàn)的可能是01120604 ),把這筆無(wú)票醫(yī)療收入金額填到該表的“免稅銷(xiāo)售額”欄并算好免稅額(免稅額=收入金額×3% )一起申報(bào)。