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你好老師,如果我們是一家小規(guī)模公司,可以享受醫(yī)療服務(wù)免征增值稅優(yōu)惠,但我們是無(wú)票銷(xiāo)售,請(qǐng)問(wèn)填在報(bào)表哪一行

2025-09-29 18:37
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-29 18:38

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-29 18:40

您好,小規(guī)模公司享受醫(yī)療服務(wù)免征增值稅優(yōu)惠且有無(wú)票銷(xiāo)售收入的,把無(wú)票醫(yī)療收入(全額不含稅金額)填在增值稅申報(bào)表主表第12欄“其他免稅銷(xiāo)售額”(若主表有更細(xì)分的“醫(yī)療服務(wù)”相關(guān)欄次則優(yōu)先填該細(xì)分欄),同時(shí)要在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》里選醫(yī)療服務(wù)對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼(比如常見(jiàn)的可能是01120604 ),把這筆無(wú)票醫(yī)療收入金額填到該表的“免稅銷(xiāo)售額”欄并算好免稅額(免稅額=收入金額×3% )一起申報(bào)。

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2023-10-10
你好 你們是獨(dú)立核算的嗎
2020-09-28
你好,可以享受免稅的
2021-03-30
對(duì)的,同學(xué),是這樣的
2023-11-13
你一般納稅人直接開(kāi)給醫(yī)院不就可以啦。
2020-11-02
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