同學(xué)你好 對(duì)的 借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸銀行存款
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
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11月不做計(jì)提了嗎?
你這是勞務(wù)費(fèi) 不是工資
勞務(wù)報(bào)酬實(shí)際是在11月發(fā)生的行為,400賬上是直接做入11月吧,
這樣是按照全責(zé)發(fā)生制吧
對(duì)的? 什么時(shí)候發(fā)生的什么時(shí)候做
11月借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本400 貸其他應(yīng)付款_勞務(wù)報(bào)酬 12月發(fā)放時(shí) 借其他應(yīng)付款_勞務(wù)報(bào)酬400 貸銀行存款 對(duì)嗎
11月有發(fā)票了就這樣子做
2020年10月學(xué)校找建筑公司裝修校區(qū)。 12月收到建筑公司開來的發(fā)票50萬。 要求做待攤費(fèi)用: 在2020年10月會(huì)計(jì)憑證如下: 借待攤費(fèi)用50萬 貸銀行存款50萬 這筆摘要寫工程完工。 12月收到50萬發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄如下: 借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本25萬 貸待攤費(fèi)用25萬 摘要寫結(jié)轉(zhuǎn) d次年 借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本25 貸待攤費(fèi)用25 摘要結(jié)轉(zhuǎn)。 對(duì)嗎
分錄就是這樣的哦
老師,您好!請問學(xué)校的活動(dòng)策劃 是放入什么會(huì)計(jì)科目呢
同學(xué)你好 業(yè)務(wù)活動(dòng)成本