你好,同學(xué),是可以這樣的

想問下老師,企業(yè)做了這樣一筆分錄,我現(xiàn)在要把它調(diào)整正確,因?yàn)樽鍪裁捶咒浤亍?問題是:1-12月計(jì)提都是借銷售費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,但是12月突然做了這樣一筆分錄,等于應(yīng)付職工薪酬-工資多計(jì)提了這個(gè)數(shù),現(xiàn)在不平了,怎么做調(diào)整分錄呢
9月發(fā)放工資寫成了計(jì)提工資分錄,我可以在10月把這筆沖銷,在做一筆正確的分錄嗎?
老師 3月份的一筆紅沖發(fā)票的分錄寫錯(cuò)了 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)請(qǐng)問一下可不可以在12月份來做一筆紅沖分錄 再重新寫正確的紅沖發(fā)票的分錄
老師,我們?nèi)ツ?2月計(jì)提了工資,四金,24年一月忘記沖銷了,直接發(fā)放結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在五月沖銷可以嗎?做一筆紅字分錄對(duì)嗎
老師,我之前幾個(gè)月沒計(jì)提工資可以放在一個(gè)月里做一筆分錄計(jì)提嗎?
老師,請(qǐng)問下有可以自動(dòng)算出個(gè)稅的表格嗎
那老師,這種賬還要不要做了?
樸老師在嗎。想問一下
老是,我2023年收入有變動(dòng),我更完2023年的增值稅和其他報(bào)表,2024年是不是只用更企業(yè)所得稅,2024年增值稅沒變動(dòng),是不是就不用更了
公司公戶取得的利息收入,幾百塊一季度,這個(gè)實(shí)務(wù)上大家增值稅按未開票收入申報(bào)的多嗎
老師,我們法人是日本人,他借款給我們,計(jì)提了利息沒支付,如果他豁免我們的利息,可以直接不用支付利息嗎?那樣公司是不是也不用代扣代繳他的個(gè)稅了?豁免利息應(yīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額,往期是虧損的,是不是這樣抵扣后所得稅也不用交了。
實(shí)際交易是我們律所給境外的公司提供了法律咨詢服務(wù),這種免增值稅嗎?
@郭老師 老師,問下我們公司股東借款給我們,計(jì)提了利息沒支付,如果股東豁免我們的利息,可以直接不用支付利息嗎?那樣公司是不是也不用代扣代繳股東的個(gè)稅
老師您好,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),3%減按2%的稅率征收,表中應(yīng)如何填寫
如果季度開專票2萬元,普票開了5萬元,會(huì)計(jì)分錄的分別怎么寫?然后減免的普票稅額又是如何做會(huì)計(jì)分錄?


做正確分錄載要該怎么寫呢?
9月份的那筆分筆紅字沖銷的,然后再做一個(gè)藍(lán)字的
摘要我寫:補(bǔ)發(fā)放9月工資可以嗎?
紅沖9月份計(jì)提工資 ,同學(xué)