你好,這個(gè)沒有統(tǒng)一規(guī)定,看單位報(bào)銷制度對(duì)這方面的要求了
請(qǐng)問老師,費(fèi)用報(bào)銷單,是只有公司內(nèi)部人員報(bào)銷才可以用嗎?如果是支付給外單位的設(shè)備款,可不可以直接填寫報(bào)銷單?還是說(shuō)填付款申請(qǐng)單
早上好,老師,如果供應(yīng)商開專用發(fā)票的時(shí)候,單位沒有填寫,其他的填寫了,這個(gè)需要退回嗎?
老師好,付款審批單上填寫是否有發(fā)票,什么情況下收款單位不開具發(fā)票也可以付款申請(qǐng);如果收款單位說(shuō)會(huì)有發(fā)票,但付款后,收款單位遲遲不開具發(fā)票,申請(qǐng)人需要負(fù)責(zé)嗎?公司是一直催收還是
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,企業(yè)微信上一般提交費(fèi)用申請(qǐng),是需要直接打款,還是說(shuō)填寫報(bào)銷單才付款,現(xiàn)在指定報(bào)銷制度,想請(qǐng)教下
請(qǐng)問什么情況下填寫付款申請(qǐng)書和費(fèi)用報(bào)銷單,是指只要是員工已經(jīng)墊付的需要報(bào)銷的都寫報(bào)銷單么,其中采購(gòu)的費(fèi)用也是已經(jīng)員工墊付的話呢
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師