您好,借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
上月已抵扣100的進(jìn)項稅,本月發(fā)現(xiàn)不能抵扣做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-銷項稅 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸: 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 月末這樣做對嗎?
老師!職工福利收到了進(jìn)項專票,當(dāng)月已經(jīng)抵扣,并且當(dāng)月做了,這樣的轉(zhuǎn)出分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額。這樣做對嗎?
職工福利做進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄,借應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出一直在貸方嗎?什么時候結(jié)轉(zhuǎn)。
進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣,稅務(wù)查賬讓轉(zhuǎn)出,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,交的時候做借應(yīng)交稅費費-未交增值稅,貸銀行存款,這樣做是不是不對,應(yīng)交稅費總科目余額不平,怎樣做正確呢
待認(rèn)證發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣了,但是剩下部分做了轉(zhuǎn)出,分錄可以這樣寫么? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)5706.40 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)5706.40 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)228.48 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)5477.92 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)5706.40
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細(xì)科目?
老師,匯算時先上傳年度財務(wù)報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
那我把以前做的做沖銷后再做可以嗎?還有年底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄?
您好,是的,可以i這樣的呢 結(jié)轉(zhuǎn),沖未交增值稅
是借:應(yīng)交-進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交末交增值稅嗎?
您好,是的,是這樣的呢
那這個結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅后還要交稅嗎?
我的進(jìn)項稅額有余額的?
進(jìn)項轉(zhuǎn)出是需要的呢
老師!我還是沒明白,能把整個一個分錄寫給我看一下嗎!
借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交末交增值稅 借:應(yīng)交末交增值稅 貸:銀行存款