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老師!職工福利收到了進(jìn)項專票,當(dāng)月已經(jīng)抵扣,并且當(dāng)月做了,這樣的轉(zhuǎn)出分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額。這樣做對嗎?

2021-01-07 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-07 17:53

您好,借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9466 追問 2021-01-07 17:55

那我把以前做的做沖銷后再做可以嗎?還有年底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2021-01-07 17:56

您好,是的,可以i這樣的呢 結(jié)轉(zhuǎn),沖未交增值稅

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快賬用戶9466 追問 2021-01-07 17:58

是借:應(yīng)交-進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交末交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-07 17:58

您好,是的,是這樣的呢

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快賬用戶9466 追問 2021-01-07 18:02

那這個結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅后還要交稅嗎?

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快賬用戶9466 追問 2021-01-07 18:04

我的進(jìn)項稅額有余額的?

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齊紅老師 解答 2021-01-07 18:06

進(jìn)項轉(zhuǎn)出是需要的呢

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快賬用戶9466 追問 2021-01-07 18:08

老師!我還是沒明白,能把整個一個分錄寫給我看一下嗎!

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齊紅老師 解答 2021-01-07 18:09

借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交末交增值稅 借:應(yīng)交末交增值稅 貸:銀行存款

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您好,借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2021-01-07
你好不對,借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費,進(jìn)項稅額,貸其他應(yīng)付款,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費, 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-16
?你好 ; 不對哦 。 借管理費用- 福利費; 進(jìn)項稅貸? 應(yīng)付職工薪酬-福利費;? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費; 貸銀行存款 。 結(jié)轉(zhuǎn)做 :借管理費用-福利費貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 。 然后在做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 ;? ? ? ?借銷項稅? ? ? ; 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? 貸? 進(jìn)項稅? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;? 結(jié)轉(zhuǎn) :?借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ;次月繳納 借??應(yīng)交稅費-未交增值稅? 貸銀行存款??
2022-03-14
你好!可以這樣處理的
2020-08-27
借:管理費用-員工福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2021-04-16
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