您好 請問工資計提了嗎
老師你好!請問月底發(fā)放當(dāng)月的工資,分錄怎么做呢?還有扣除五險一金,煩請解答,謝謝!
請問老師,11月應(yīng)該發(fā)放10月份的工資,但因?yàn)橛悬c(diǎn)問題,導(dǎo)致12月初才發(fā)放了一小部分人。11月賬套也沒有做發(fā)放工資的分錄。而12月份正常應(yīng)該發(fā)放11月的工資,也未發(fā)放。所以12月工資的分錄應(yīng)該怎么做呢,麻煩老師看的仔細(xì)一些謝謝。
老師,請問員工罰款從當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資里面扣除,應(yīng)該怎么做分錄呢?謝謝!
老師你好,麻煩問一下月底計提工資和社保費(fèi)如何做分錄?當(dāng)月繳納社保費(fèi)和發(fā)放工資如何做分錄呢?謝謝
老師,評估師上年12月份和今年1/4月份的工資五月份發(fā)放,我該怎么分?jǐn)??分錄怎么做?麻煩老師解答一下。謝謝!
老師,晚上開發(fā)票會被查嗎?
公益性捐贈,有銀行轉(zhuǎn)賬,但是沒有票據(jù),可以稅前扣除嗎?
老師你好,24年暫估了成本(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估)。25年取得該采購成本票這樣做賬對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 同時沖紅24年暫估(借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù))
老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧
老師,進(jìn)銷存匯總表入庫金額是不是含稅單價的?我司進(jìn)銷存匯總表顯示是不含稅單價
老師,公司有針對會員的活動,比如充值1000,贈送兩百,這種應(yīng)該怎么做賬?
老師你好 今年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后要修改去年第四季度的財務(wù)報表嗎
2023年6月21日成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),注冊資本1000萬,之前是認(rèn)繳,現(xiàn)在新規(guī)出來,是不是必須5年內(nèi)實(shí)繳完?就是2028年6月底?如果認(rèn)繳不了只能減資的話,什么時候減資合適?還有,我公司小規(guī)模納稅人,23年半年左右29w收入,24年一年30w左右收入,25年到現(xiàn)在一百萬左右收入,但是凈利潤低,基本持平。這種情況,減資多少合適?現(xiàn)在錢放對公賬戶,但注冊資金太少會不會影響業(yè)務(wù)或者其他什么?
老師,股份支付的可行權(quán)條件里的服務(wù)期限是屬于股票期權(quán)嗎
財務(wù)報表利潤總額706890,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=706890-1157959(加計扣除項(xiàng))=-438136 實(shí)操上加計扣除這部分怎么入賬
沒有計提
計提的時候 借:管理費(fèi)用-工資等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放的時候 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-個人社保費(fèi), 貸:其他應(yīng)付款-個人公積金 貸:銀行存款
月初交當(dāng)月的五險一金,月底發(fā)放當(dāng)月的工資
月初交當(dāng)月的五險一金 有沒有寫分錄?
沒有,都是月底再一起做
月初計提 借:管理費(fèi)用-單位社保費(fèi), 借:管理費(fèi)用-單位公積金, 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi), 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金, 上交的時候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi), 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金, 借:其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款-個人公積金 貸:銀行存款 計提工資的時候借:管理費(fèi)用-工資等貸:應(yīng)付職工薪酬-工資發(fā)放的時候借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi),貸:其他應(yīng)收款-個人公積金貸:銀行存款