同學(xué)你好 對(duì)的,之前的部分納稅調(diào)減
一次性還款付息的,利息問題 ,是先計(jì)提 然后納稅調(diào)增、付款是直接做支付分錄、第二年再就之前調(diào)增的部分納稅調(diào)減嗎?
老師您好,我想問下就是我在2020年的時(shí)候支付了30萬(wàn)元的運(yùn)費(fèi),21年的匯算清繳前票也沒有來,然后我就把這一部分調(diào)增,繳納了增值稅,我現(xiàn)在就是21年的賬務(wù)上是不是再不做任何調(diào)整,只是做繳納了稅款的這一筆
老師再問一個(gè)問題哈,1:2020年買的車子,一半是對(duì)公賬戶付款, 2:車子余款部分,之前的會(huì)計(jì)直接用庫(kù)存現(xiàn)金做進(jìn),今年8月份還款實(shí)際是要走對(duì)公賬戶付款,這筆費(fèi)用咋調(diào)整呢? 3:一半是今年2022年8月份付清另外一部分,然后每個(gè)月付利息421元,是個(gè)人銀行卡支付,421元的利息費(fèi)用對(duì)方?jīng)]有開具發(fā)票,今年8月份,對(duì)方一次性開具發(fā)票做管理費(fèi)用可以嗎?
現(xiàn)在是2個(gè)問題老師,第一個(gè)是暫估發(fā)票來了一部分紅沖了還有幾萬(wàn)沒來,我直接納稅調(diào)增交稅了,其他應(yīng)付款也做了利潤(rùn)分配,我看影響了今年的利潤(rùn)分配想問會(huì)有問題嘛,第二個(gè)是去年12月暫估,1月全部紅沖,5月份來了一部分,是不是直接納稅調(diào)增,然后做管理費(fèi)用,未分配利潤(rùn)嘛
老師,公司借款利息因?yàn)椴荒馨磿r(shí)支付銀行,所以沒有計(jì)提利息,等實(shí)際繳納時(shí)再計(jì)提和支付,如果到第二年繳納上一年的用以前年度損益調(diào)整再做的話,這樣是不是比按時(shí)計(jì)提繳納的交的所得稅多呀?第二年再交上一年的然后用以前年度損益調(diào)整的話是不是這部分利息費(fèi)用就實(shí)現(xiàn)不了抵扣所得稅了,所以交的所得稅就多呀?能這么理解嗎?
老師,您好,我們是做培訓(xùn)的,一般納稅人,增值稅按簡(jiǎn)易計(jì)稅,我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,我的報(bào)表只需要在3%征收率的服務(wù)那填收入金額就可以了,其他的不用填是把
我是商貿(mào)企業(yè),用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi),對(duì)方開票,借:銷售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 我是商貿(mào)企業(yè),用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi),對(duì)方未開票,借:其他應(yīng)收款 這2個(gè)不同借方,沒明白
戶抖音提現(xiàn)到公司賬戶怎么做賬
老師,按摩椅的發(fā)票可以抵扣入賬嗎
老師,投資款可以一點(diǎn)一點(diǎn)的轉(zhuǎn)嘛
老師,想問一下實(shí)際的業(yè)務(wù) 本公司a企業(yè)給山西b企業(yè)開具發(fā)票,結(jié)果c公司給a企業(yè)回的款項(xiàng),怎么做賬務(wù)處理。
老師,如果酒店行業(yè)實(shí)際控制人不愿交稅,所以不愿把資料提供給財(cái)務(wù),但介紹人讓財(cái)務(wù)繼續(xù)做下去而且一年代理費(fèi)已付,那請(qǐng)問財(cái)務(wù)還要不要跟店員確認(rèn)上月個(gè)稅申報(bào)工資表,因?yàn)榈陠T也歸實(shí)際控制人管?
老師,我想問一下,我司是小規(guī)模納稅人,銷售初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,之前一直是開免稅普票的,后面因?yàn)橛锌蛻粜枨缶烷_票專票3%,請(qǐng)問后續(xù)還能繼續(xù)開免稅普票嗎
老師,我也不知道為啥要是遇到男老板 男領(lǐng)導(dǎo)都能和平相處,工作也比較順利。要是女老板 女的管事,我就特相處不來,也不知是咋回事
老師咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人。給個(gè)體戶不做賬那種簡(jiǎn)易戶銷售商品。也沒簽合同。銷售額三萬(wàn)對(duì)方也沒要求發(fā)票這些。我這邊做無(wú)票收入還會(huì)產(chǎn)生印花稅嗎