借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 調(diào)整分錄
請問公司分期付款買車給員工做福利費怎么做帳? 比如車36萬 1、除了已支付12萬,剩下的24萬分期支付 2、用公司名義分期每個月一萬 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下: ①2年內(nèi)分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定,我們要收到發(fā)票要怎么做福利費入賬金額和分錄怎么做 實際支付了12萬首付,其他的還沒有付,但是發(fā)票開的是全款。要是一次性入福利費扣除限額有限制,我們按照今年工資算,預(yù)計全年福利費扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬入賬加上11-12分期支付今年這個車福利費就占14萬,要是其他福利費加起來就在21萬以內(nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費里有25萬這里沒得扣除要調(diào)增
四、綜合業(yè)務(wù)核算[資料]千璽公司2021年12月份發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:1.投資者追加投資100000元,存入銀行。2.向銀行借款200000元,為期半年,借款年利率6%,到期一次還本付息,存入銀行。3,計算上述借款第一個月的利息。4.以為期半年的銀行借款50000元直接償還前欠的購買材料款。5.以銀行存款100000元償還到期的長期借款。6.采購甲材料一批,價200000元,增值稅進項稅額26000元,貨款暫未付。7.以現(xiàn)金支付上述甲材料的搬運費1500元,并結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本。8.以銀行存款預(yù)付購乙材料款30000元。9.以銀行存款支付前述應(yīng)付貨款11700元。10.采購預(yù)付貨款的乙材料,價50000元,增值稅6500元。沖銷原預(yù)付貨款30000元,不足部分以銀行存款支付。11.以銀行存款支付上述乙材料的運雜費1000元,并結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本。12.領(lǐng)用甲材料一批,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用135000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品耗用150000元,車間一般耗用5000元,企業(yè)管理部門一般耗用3000元。[要求]請對以上業(yè)務(wù)進行相關(guān)的賬務(wù)處理。
老師再問一個問題哈,1:2020年買的車子,一半是對公賬戶付款, 2:車子余款部分,之前的會計直接用庫存現(xiàn)金做進,今年8月份還款實際是要走對公賬戶付款,這筆費用咋調(diào)整呢? 3:一半是今年2022年8月份付清另外一部分,然后每個月付利息421元,是個人銀行卡支付,421元的利息費用對方?jīng)]有開具發(fā)票,今年8月份,對方一次性開具發(fā)票做管理費用可以嗎?
對方公司讓我公司申請開了紅字專用發(fā)票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對方公司也開了對應(yīng)的紅字發(fā)票過來。我公司稅務(wù)網(wǎng)上的申報表顯示進項轉(zhuǎn)出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個月房租,當時一次性付,按月分攤費用了。當時做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進項 貸:銀行存款,后3個月分攤完費用 現(xiàn)疫情要免3個月房租,對方讓我們申請開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對方開紅字發(fā)票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費用,-1750是進項稅 這筆錢實際是沒退的,抵下一年3個月房租。 請問會計分錄怎么處理
老師我想咨詢一下,就是去年四月份銀行開戶,然后去年五月份發(fā)生報銷款且去年發(fā)票已經(jīng)開具,去年累計發(fā)票金額4000元,今年三月份稅務(wù)才報道,然后五月份匯算清繳時候沒有把去年的發(fā)票做進去。 問題1:今年六月把去年的發(fā)票才做進去分錄可不可以直接借管理費用-開辦費貸其他應(yīng)收款,可以嗎? 問題2:由于報銷人不是公司的人其實是給他支付的服務(wù)費,他開的一些飲料類超市購物的發(fā)票,我就做到今年開辦費,這樣處理可以嗎?
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細表,27行?
收入打進法人私卡怎么辦
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
你好老師,投資款怎么做會計分錄
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
你說作費用是什么意思,這輛車也直接做費用嗎
應(yīng)付賬款上已經(jīng)掛了50萬,還掛應(yīng)付賬款有風險嗎?
每個月銀行卡上扣的利息,做個管理費用,這樣可以嗎?
車子的費用只能做固定資產(chǎn)了
實際上沒有庫存現(xiàn)金的
你的利息一般做財務(wù)費用
掛應(yīng)付賬款沒有風險的
好的 這完整的分錄老師能說一下嘛?
就是之前用庫存現(xiàn)金做進,現(xiàn)在要對公賬戶付款
借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 先做調(diào)整分錄
你支付時 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
利息 借財務(wù)費用-利息 貸銀行存款
利息支付是從個人銀行卡上扣錢的
分錄調(diào)整,我當月做分錄調(diào)整還是這個月就做好?
這個月做調(diào)整吧, 利息 借財務(wù)費用-利息 貸其他應(yīng)付款
好的,感謝老師
借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 先做調(diào)整分錄 你支付時 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
調(diào)整貸方其它應(yīng)付款 付款時借方應(yīng)付賬款 沒有錯吧?
7月分錄調(diào)整 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 8月支付時 借:其它應(yīng)付款 貸:銀行存款 是不是應(yīng)該這樣,我有點不確定,和您確認一下
利息是個人銀行卡上扣錢,是不是要做兩筆分錄?
利息也是要下個月才付錢
對,其他應(yīng)付款與應(yīng)付賬款都意思差不多,通常對外單位用其他應(yīng)付款
利息也也是先計提在支付 借財務(wù)費用 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
7月計提利息 借:財務(wù)費用-利息 貸:銀行存款 8月付清利息 借:財務(wù)費用 貸:其它應(yīng)付款 分錄這樣寫對嗎?
好的,我這邊信號不太好
利息這一部分錢,在個人銀行卡上已經(jīng)扣了,8月份最后一個月也是個人銀行卡上扣,現(xiàn)在就等對方把票開過來。貸:銀行存款合適嗎?
計提 借財務(wù)費用-利息 貸其他應(yīng)付款 支付時 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
錢是他自己銀行卡上支付扣款利息,我這樣計提,數(shù)字變成負數(shù)對不對呢?老師
現(xiàn)在又對了
這樣應(yīng)該準確了
是的,您這個圖片分錄是正確的
借方庫存現(xiàn)金202900,8月又怎么沖掉呢?
為啥要沖掉,之前不是你用現(xiàn)金支付了嗎?做的貸方分錄
是的,她用庫存做進,然后又這樣做了一筆分錄,實際上庫存現(xiàn)金沒有的,現(xiàn)在庫存現(xiàn)金有202900
他這是這樣做的
?不是支付,又沖掉了嗎?這樣不就平了嗎
他之前是現(xiàn)金支付,支付完了,他又提現(xiàn),借:庫存現(xiàn)金 貸:其它應(yīng)付款 又掛這個科目,所以說他庫存現(xiàn)金借貸平了 我現(xiàn)在這操作又有庫存現(xiàn)金,實際上沒有庫存現(xiàn)金的
那你就不用再處理了,他不是已經(jīng)調(diào)整回來了