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老師你好,收到一張專用發(fā)票1000元,還沒認(rèn)證,做賬得話,分錄這樣做正確嗎?借管理費用943.4 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅56.60 貸銀行存款1000

2020-10-18 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-18 11:39

你好 對的 分錄是這么做的

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你好 對的 分錄是這么做的
2020-10-18
是的,就這樣做就可以了
2023-06-10
借 銷售費用 279.92 貸 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 279.92
2024-03-14
你好,你的當(dāng)月需要抵扣才可以直接做,如果不需要抵扣,比如你收到的這個月發(fā)票比較多的情況下,根據(jù)稅負(fù)來認(rèn)證發(fā)票,不需要勾選的,就得按照這個來。
2023-12-05
借管理費用 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
2025-03-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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