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收到增值稅專用發(fā)票,入賬時,不管有沒有認證,都先借:原材料/費用等 應交稅費—應交增值稅—未認證進項稅額 貸:應付賬款/銀行存款。 然后等到認證了,就直接一筆做借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應交稅費—應交增值稅—未認證進項稅額,這樣可以嗎?

2023-04-16 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-16 14:31

沒問題,可以這么做賬的

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快賬用戶9430 追問 2023-04-16 14:33

那我主這樣的做賬方式,如果碰上有一筆福利發(fā)票,認證了,怎么做轉出分錄

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齊紅老師 解答 2023-04-16 14:35

借管理費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

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快賬用戶9430 追問 2023-04-16 14:45

我本月有內銷銷項稅額2萬,進項稅額轉出1萬,進項稅額25萬(已認證部分,不包含未認證的部分)。 出口免抵退稅額40萬,產(chǎn)生免抵稅額18萬。 這個會計分錄不會做

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齊紅老師 解答 2023-04-16 14:46

抱歉,涉及到出口的我沒做過

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快賬用戶9430 追問 2023-04-16 14:49

我問問其他老師

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齊紅老師 解答 2023-04-16 14:49

好的這個真是抱歉了

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沒問題,可以這么做賬的
2023-04-16
你好!月底的這個沒有要求這樣做,但是你要這樣也可以。
2021-03-03
你好,你這樣做分錄是完全正確的。
2022-11-24
同學你好,也可以的。
2023-03-12
同學你好 結轉的分錄不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-11-03
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