你好,操作是可以的了。
你好 老師 當(dāng)年暫估的進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)到 年末如果虧損的話(huà) 可以直接在當(dāng)年紅沖成本 紅沖暫估嗎?
剛接手公司,發(fā)現(xiàn)2019年有30萬(wàn)的庫(kù)存商品暫估,一直未沖,現(xiàn)在該如何處理?
老師好,我想沖以前年度的庫(kù)存商品暫估入庫(kù),現(xiàn)在是暫估的金額比發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)的金額多,直接做一筆借:未分配利潤(rùn),貸:庫(kù)存商品,這樣可以嗎?
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒(méi)到,我做的庫(kù)存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫(kù),庫(kù)存商品-暫估余額為0。這個(gè)月按發(fā)票實(shí)際數(shù)量做入庫(kù)并沖銷(xiāo)原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品-a商品有借方余額,庫(kù)存商品-暫估有借方負(fù)數(shù)余額,這種情況對(duì)嗎?如何把庫(kù)存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫(kù)存商品-a商品的余額為實(shí)際庫(kù)存數(shù)?
老師,當(dāng)初建賬的時(shí)候,只按庫(kù)存表的期末庫(kù)存錄入數(shù)量和金額,表中的暫估數(shù)曼和金額并未錄入暫估單,但應(yīng)付賬款~暫估科目有余額,建賬時(shí)按科目余額表錄入,現(xiàn)要把部分暫估紅沖,暫估單這個(gè)功能操作不了,現(xiàn)在要如何操作
老師好,老板在安鄉(xiāng)的公司,稅務(wù)來(lái)查2024年的賬,現(xiàn)在他要補(bǔ)2024年成本票,讓株洲的公司開(kāi)發(fā)票并且在發(fā)票欄下面?zhèn)渥?024年7到12月貨款,這個(gè)備注對(duì)株洲的公司有影響么?另外就是這樣備注了稅務(wù)會(huì)認(rèn)可么?
老師請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售自有軟件,增值稅即征即退是什么退稅政策
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,停車(chē)費(fèi)專(zhuān)票可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎
老師,進(jìn)賬倒掛,是什么意思
老師,自然人電子稅務(wù)局報(bào)個(gè)稅提示,上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。什么意思,現(xiàn)在怎么報(bào)稅
老師你幫我看下這張發(fā)票金額,上月是做無(wú)票收入,這個(gè)月又開(kāi)票這張,我沖銷(xiāo)的話(huà)是不是要連帶增值稅一起沖銷(xiāo)
老師,我們公司接的工程,也有資質(zhì),但是廠(chǎng)房還沒(méi)建好,所以讓其他公司做的,我們從中間賺取差價(jià),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)讓別的公司做的工程款計(jì)入什么科目
老師公司給對(duì)方支付一筆款項(xiàng),第二天對(duì)方又給退回來(lái)了,這兩張回單怎么做賬?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)了20萬(wàn)普票,30萬(wàn)專(zhuān)票,普票部分需要交稅嗎
老師企業(yè)買(mǎi)了一塊地 土地使用證下來(lái)了 需要申報(bào)稅嗎
但是不知道具體是哪期對(duì)應(yīng)的,這有影響嗎?
你好,這個(gè)不要緊,你只要選一個(gè)暫估的科目沖減就好了。
具體怎么做呢
你好,比如你可以直接沖減,借應(yīng)付賬款-暫估,貸庫(kù)存商品-暫估。
就是哪個(gè)有期末余額,直接做這個(gè)分錄填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的期末余額數(shù)據(jù)?
你好,是的,就是這個(gè)意思。你想沖的話(huà)就這樣。