你好 ;? 你以前年度損益調整 應該期末結轉到利潤分配-未分配利潤去的 ; 你們沒有結轉嗎?勾稽關系利潤表和負債表之間就是會有這個差異金額的 。 這個系統(tǒng)軟件財務里面是沒法修改的? ?; 記住這個差異金額??
請問我通過以前年度損益調整科目補計提了去年的城建稅。現(xiàn)在分錄做完了,但是資產負債表未分配利潤減期初數(shù)據(jù)不等于凈利潤了,就差以前年度損益調整這個數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在是調今年報表的期初數(shù)據(jù)是嗎,去年的報表需要改嗎,需要申請更正報表嗎
本月發(fā)現(xiàn)去年有個費用忘記攤銷啦,本月補提:借:以前年度損益調整 2萬 貸:預付賬款2萬,月底結賬時借:利潤分配-未分配利潤2萬 貸:以前年度損益調整2萬,不考慮所得稅。結賬時資產負債表的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)+利潤表本年累計數(shù),有個差額,此差額就是以前年度損益調整的差額2萬。請問如何處理?需要調整資產負債表期初數(shù)嗎?
資產負債表的未分配利潤 期末減去期初的差額 在減去利潤表的利潤 不等于調整的以前年度損益 ,差的金額是計提的企業(yè)所得稅金額, 但是,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度調整損益-分配的利潤,這個等式完整沒問題。 為什么兩個勾稽關系有一個有差額呢?
請問老師,在21年做賬的時候,有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄,用了以前年度損益調整這個科目?,F(xiàn)在21年結賬以后,資產負債表里體現(xiàn)了以前年度損益調整這個金額,但是利潤表里沒體現(xiàn),比如未分配利潤年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬,但是本年凈利潤是7萬,中間相差的2萬就是以前年度損益調整的金額。這種情況,我在申報年報的時候,填財務報表,會提醒我報表勾稽關系不對,但是這個以前年度損益調整的金額又是真實存在的,這個怎么處理呢?
老師,您好!由于我未計提去年的所得稅,今年用了以前年度損益調整科目,做的分錄是 1、借:以前年度損益調整 貸:應交稅金-應交所得稅 2、借:應交稅金-應交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 這樣導致了資產負債表的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)的金額和利潤表中的凈利潤不一致,就差了以前年度損益這個金額,請問改怎么辦呢?謝謝!
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權益法,權益法不是要把費用加進去么?
老師您好,法人明細有多個公司,但是想用法人個人身份證辦銀行收款碼,這個會涉及個稅嗎?
老師,普票和專票合計開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個問題,老板的車所有費用單位出,簽個協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費是每月500的話,還需要老板提供租賃費發(fā)票么
老師,工商年報的中文網(wǎng)頁
老師,請問,2024年累計折舊5萬,固定資產10萬,固定資產清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時也申請了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費用加計扣除,可以在申報企業(yè)所得稅的時候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計入管理費用中的福利費。請問匯算清繳時要怎么處理
老師!請教:不管哪種類型的公司 (比如:個體戶、一人有限責任公司或者是兩個或兩個以上的股東的有限責任公司)是不是每月都應該給老板或者股東發(fā)工資呢?
結轉到未分配利潤了的。就是會導致這個差異金額。那我怎么申報年報呢?申報時會顯示報表勾稽關系不對
?你好? ;? ? 是的。年報你要調整下? ? 數(shù)據(jù) 來報 ;自己手動去改下? ?
好的,我是改哪里的數(shù)據(jù)比較好呢?改資產負債里的數(shù)據(jù)還是利潤表里呢?
?你好; 你要看你改了那些數(shù)據(jù) ; 你之前改了那些? 分錄? 發(fā)來哎看看??
我之前改了哪些分錄是什么意思?沒懂
我就只有財務報表會顯示勾稽關系不對,其他沒有修改過什么
?你好; 意思是 你之前調整以前年損益調整? ?肯定走了分錄的。走了那些分錄?
以前年度損益調整,只有這個分錄
?你好; 去調整下負債表的貨幣資金 。 還有? 負債表里面的未分配利潤欄次 。? 以及利潤表的 利潤金額? ? ?
明白了,感謝老師
對了老師,我剛剛進電子稅務局申報年報的時候,我按原來的數(shù)據(jù)填寫,沒有提示我勾稽關系不對,申報成功了,那我可以不修改了嗎?
?你好 ;? 因為你勾稽不對; 你最好是改下的 ;? ? ?
好的,謝謝老師了
沒事的;希望能幫到你; 滿意請給予評價