你好 先調(diào)整賬 再重出報(bào)表
用友軟件做賬收到利息款1元做到財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方,導(dǎo)致賬表出入,利潤(rùn)表上利潤(rùn)是1000 賬上利潤(rùn)1001 是調(diào)賬還是調(diào)報(bào)表
年底的利潤(rùn)表上財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息收入13.4元當(dāng)成是手續(xù)費(fèi)一齊減掉了,導(dǎo)致利潤(rùn)總額有26.8元的出入,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),到了年初,應(yīng)該要怎么調(diào)整?
你好老師,以前年度的財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息做到貸方了,但是,財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用方面取數(shù)直接統(tǒng)計(jì)借方發(fā)生額,對(duì)于貸方發(fā)生額未計(jì)入利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目中,導(dǎo)致當(dāng)期利息收入未納入利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額當(dāng)中,但實(shí)質(zhì)上,財(cái)務(wù)系統(tǒng)的本年利潤(rùn)已經(jīng)核算了該利息收入,即利潤(rùn)表錯(cuò)誤,本年利潤(rùn)科目正確,現(xiàn)在該如何調(diào)整
老師好,我這邊做的賬,利潤(rùn)表凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的勾稽關(guān)系不對(duì),發(fā)現(xiàn)有做錯(cuò)了賬,比如說用軟件做賬,把利息收入做成了貸方科目,而不是借方?jīng)_紅,導(dǎo)致勾稽關(guān)系不匹配,已經(jīng)跨年了,這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢!導(dǎo)出來的科目余額表和報(bào)表數(shù)就會(huì)存在不匹配。
老師好!更正2022年財(cái)務(wù)報(bào)表,2023年賬上的本年利潤(rùn)怎么做調(diào)整,把應(yīng)交稅費(fèi)做到了營(yíng)業(yè)外收入,導(dǎo)致利潤(rùn)增加
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
賬上具體怎么調(diào)整 麻煩分錄
賬上具體怎么調(diào)整 麻煩分錄
你好 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)? 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)?