做以前年度損益調(diào)整
我去年底報(bào)稅報(bào)表一般跟做賬報(bào)表一樣,增值稅申報(bào)表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表存在勾稽關(guān)系,但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時(shí)候,忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉,導(dǎo)致利潤表主營業(yè)務(wù)收入減少,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多,未分配利潤減少,今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正,但是每個(gè)月企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么辦?。可陥?bào)的話財(cái)務(wù)報(bào)表的期初又改不了,勾稽對不上。
老師,我2022年12月,做錯(cuò)了一筆營業(yè)外收入,應(yīng)該做應(yīng)收賬款的,我是不是可以在2023年1月調(diào)整,直接調(diào)整未分配利潤,這樣就不用去改報(bào)表了
你好,老師,我2022年不小心把應(yīng)付賬款的錢,入到了主營業(yè)務(wù)成本,入錯(cuò)了,導(dǎo)致2022年成本增加了很多,在2022年匯算我怎么調(diào)好呢,現(xiàn)在利潤表的成本比例高。我匯算那的成本沒那么高
老師好,更改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表,營業(yè)收入和營業(yè)成本增加,資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表怎么調(diào)整
老師,9月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時(shí)候,主營業(yè)務(wù)收入科目結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤,該如何調(diào)整,有筆費(fèi)用應(yīng)該做營業(yè)外支出的,做到主營業(yè)務(wù)收入了,利潤表和本年利潤賬戶有差額
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
請問具體分錄怎么做?
借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
兩個(gè)分錄,不影響本年
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該增加的
我覺得應(yīng)該反過來做吧,利潤最終是要調(diào)整減少的
你不是做了收入嗎?
收入不就是你該減少應(yīng)交稅費(fèi)嗎
之前錯(cuò)的分錄是借方銀行存款貸方營業(yè)外收入,調(diào)整:借方銀行存款貸方應(yīng)交稅費(fèi),先把錯(cuò)的紅沖
應(yīng)該減少營業(yè)外收入
你的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是退稅了?
是的,先交后又退了
那最后的結(jié)果還是稅金少了
你計(jì)提稅金計(jì)提多了唄
那就按你的那個(gè)調(diào)整分錄做完,然后加我給你的那兩個(gè)分錄就可以了
沒有多計(jì)提,是稅務(wù)所要求的,一會先繳一會又緩繳
明白了,那就做調(diào)整做成借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)
把你的調(diào)整分錄改成這個(gè)
我還是想不通,需要紅沖嗎?
調(diào)整就可以了,跨年不要紅沖了,沒必要
那營業(yè)外收入沒有減少啊
跨年的營業(yè)外收入用以前年度損益調(diào)整才能代替
或者你說,你這兩份憑證都是做到那個(gè)期間了
那應(yīng)交稅費(fèi)呢也要增加啊
你先告訴我期間先
都是2022年4月份做的這個(gè)錯(cuò)誤分錄,借銀行存款,貸營業(yè)外收入,
調(diào)整分錄是什么時(shí)候做的