申報(bào)個(gè)稅首先進(jìn)行人員信息的采集,就是新入職的人員,以及離職的人員信息,都是需要錄入,上傳處理。 離職是需要員工性質(zhì)從“正?!鞭D(zhuǎn)入“非正?!?,并填寫離職時(shí)間,保存。 對(duì)于新入職的人員,需要填寫相關(guān)的入職信息,上傳,獲取反饋,上傳成功后,才能申報(bào)個(gè)人所得稅

申報(bào)個(gè)稅是顯示新加人員,離職還有應(yīng)交的申報(bào)費(fèi)用,這是什么情況?
公司有兩個(gè)同名的,一個(gè)10月離職了,一個(gè)還在職,我今天才發(fā)現(xiàn)11月和12月個(gè)稅申報(bào)時(shí),把在職的工資申報(bào)在離職那個(gè)人身上了,在職的沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,這種情況應(yīng)該怎么辦呀更正申報(bào)不能新增人員,要去現(xiàn)場(chǎng)嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)以前年度未申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在申報(bào)提示離職人員有應(yīng)補(bǔ)退稅額,這種情況怎么處理呢
您好老師,個(gè)體戶申報(bào)個(gè)稅顯示這個(gè),是什么情況,還需要申報(bào)嗎
個(gè)稅申報(bào)時(shí)有人員離職了,顯示正常狀態(tài)還是非正常狀態(tài)
請(qǐng)問(wèn)跨省辦理外經(jīng)證核銷報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購(gòu)進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購(gòu)入庫(kù)這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫(kù)的做一筆一模一樣的入庫(kù)單紅沖,再做一筆正確的入庫(kù)單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說(shuō)必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒(méi)開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問(wèn)一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺(tái)以銷售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎


7月份信息就已經(jīng)填上了,但是申報(bào)不了
顯示離職
離職的員工是無(wú)法申報(bào)個(gè)稅的。必須申報(bào)完最后一個(gè)月的工資,才能辦理將員工從正常轉(zhuǎn)非正常性質(zhì),才填寫離職時(shí)間,作為離職員工的性質(zhì)進(jìn)行申報(bào)。
是在別的地方有社保嗎?
這個(gè)與在別的地方有沒(méi)有社保沒(méi)有關(guān)系,這個(gè)是你們公司的申報(bào)系統(tǒng)。