你好,這個(gè)匯算清繳的時(shí)候做匯算清交申請(qǐng)退稅就可以的。
老師好,請(qǐng)問(wèn)以前年度未申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在申報(bào)提示離職人員有應(yīng)補(bǔ)退稅額,這種情況怎么處理呢
老師,申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),假如員工11月底離職,那么申報(bào)12月時(shí)就是非正常狀態(tài),但全年獎(jiǎng)金有這個(gè)離職的人員錢(qián),而且是并入薪金所得,這個(gè)時(shí)候就沒(méi)法申報(bào)這個(gè)離職人員的獎(jiǎng)金了,這種情況怎么處理?
如果公司要更改之前月度的個(gè)稅申報(bào),有離職人員未享受專(zhuān)項(xiàng)扣除的提示。這種情況會(huì)影響已經(jīng)離職人員做年度個(gè)稅匯算清繳么
老師請(qǐng)問(wèn):代理記賬的一家公司,常年沒(méi)有收入,個(gè)稅也是零申報(bào),個(gè)稅申報(bào)的是法人,現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)提示申報(bào)個(gè)稅的人員是不是離職,這種情況會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)情況怎么處理: 公司賬在代賬公司,12月初申報(bào)11月個(gè)稅時(shí)候,有部分人沒(méi)有申報(bào)(這些人有的已經(jīng)離職,12月沒(méi)有工資,有的未離職,12月還有工資。)請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在申報(bào)12月個(gè)稅,這部分人的個(gè)稅工資申報(bào)需要怎么做?
老師,去年銷(xiāo)售給客戶(hù)的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶(hù)現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
那現(xiàn)在不用管它了是嗎
是的,是這么做的,現(xiàn)在沒(méi)法申請(qǐng)退回。
那就這么申報(bào)就可以了是嗎
你好是的,是這么做的。