借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)老師我們是科技公司一般納稅人銷(xiāo)售貨物也提供技術(shù)服務(wù),這算是混合銷(xiāo)售吧,如果簽訂了技術(shù)服務(wù)可以開(kāi)6%的稅率吧,那技術(shù)服務(wù)里包含硬件可以開(kāi)到技術(shù)服務(wù)費(fèi)里嗎
老師您好,如果我們公司是銷(xiāo)售方,給購(gòu)買(mǎi)方提供了技術(shù)服務(wù),那技術(shù)服務(wù)費(fèi)要如何做賬?借貸都是如何寫(xiě)的呢?
老師,我是電商公司,也帶貨,比如我收到平臺(tái)結(jié)算金額10萬(wàn),但是這是不包含已經(jīng)扣除的技術(shù)服務(wù)費(fèi)1萬(wàn),就是每次提現(xiàn)到公戶(hù)時(shí)都已經(jīng)扣除了技術(shù)服務(wù)費(fèi)了,這樣的話,1萬(wàn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)我如何入賬, 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-推廣費(fèi) 貸:什么呢 錢(qián)是先結(jié)算單平臺(tái),平臺(tái)扣除后有提現(xiàn)到公戶(hù)的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)電腦及一些基站出租給對(duì)方公司,并提供技術(shù)服務(wù),簽訂技術(shù)服務(wù)合同,請(qǐng)問(wèn)這些設(shè)備做固定資產(chǎn)嗎?需要計(jì)提折舊嗎?如果需要計(jì)提折舊放入哪個(gè)費(fèi)用里?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn):我們與一家公司簽定了一份購(gòu)買(mǎi)技術(shù)服務(wù)的合同,是對(duì)方向我們提供技術(shù)服務(wù),這份合同需要交印花稅嗎?如果要交的話是選哪個(gè)科目呢?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類(lèi)水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷(xiāo)售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶(hù)116萬(wàn),現(xiàn)在客戶(hù)只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
那如果我們是購(gòu)買(mǎi)方,購(gòu)買(mǎi)了技術(shù)服務(wù),那要如何寫(xiě)借貸分錄呢?
買(mǎi)來(lái)銷(xiāo)售的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。