對的,是的科目稅金及附加 稅目是技術合同印花稅。
請問老師我們是科技公司一般納稅人銷售貨物也提供技術服務,這算是混合銷售吧,如果簽訂了技術服務可以開6%的稅率吧,那技術服務里包含硬件可以開到技術服務費里嗎
老師您好,請問公司購買電腦及一些基站出租給對方公司,并提供技術服務,簽訂技術服務合同,請問這些設備做固定資產嗎?需要計提折舊嗎?如果需要計提折舊放入哪個費用里?謝謝
請問老師,我們是項目管理咨詢公司,一般就是做工程招投標,請問印花稅應該屬于技術合同(技術服務合同)還是買賣合同,然后請第三方來招投標支付的咨詢費等需不需要繳納印花稅?
請問老師,公司是技術服務公司,最近有一個技術服務合作是會要提供設備,我們簽的是服務合同,設備我們公司也要從其他公司買進(13個點的進項),可以全額抵扣嗎?
老師,請問:我們與一家公司簽定了一份購買技術服務的合同,是對方向我們提供技術服務,這份合同需要交印花稅嗎?如果要交的話是選哪個科目呢?
老師,給出納轉的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農機機械產品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補金額未超400的不用補稅,這個匯算補了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認憑證及原始單據證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個月份的憑證及原始單據證明材料)”,請問這個要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
好的,我進印花稅繳費界面看下
可以的,可以登錄進去看一下。
老師,另外還簽定了一份委托乙方進行電纜安裝的合同,這個合同應該選建設工程合同科目吧?
是的,是的,是這么做的。
知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,如果合同上寫明合同金額多少,后面括號中備注“內含13%增值稅”,這種情況在申報印花稅的時候是按不含稅金額申報還是含稅金額申報呢?
合同中沒有“不含稅金額”的字樣,只有括號內的這個“內含13%增值稅”的備注
你好,按照不含稅的金額來。
是不是只要附帶這類(其中稅率多少、含多少稅率,x%的稅率)的說明,就可以按不含稅的金額計印花稅?
對的,是的,是這么做的。
2、還有個問題:合同是3%的稅率,但開票的稅率是1%,繳印花稅的時候按1%的不含稅金額繳是嗎?
不好意思,再問下:現(xiàn)在小規(guī)模開票的時候,月收入未到10萬還是3%減按1%計稅是吧?我怎么看到有個合同的發(fā)票是1%的稅率
你好,對的,是的,按照1%的。
這種情況下,你們需要出一個補充合同。
這個補充合同是說明3%減按1%的稅率開票的是嗎?
對,是的,是這么做的。
好的,知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,除了買賣合同是雙方都要交印花稅的,其他的合同是購買方交印花稅還是銷售方交印花稅呢?比方上面說的:我們簽定的購買技術服務的和支付的安裝協(xié)議的這些合同是我們交還是應該對方交印花稅呢??
你好,所有的合同雙方都需要交。