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年底結(jié)轉(zhuǎn)多結(jié)轉(zhuǎn)100,現(xiàn)在期初余額多100。19年末余額178601 20年期初余額178701,是應(yīng)交稅費(fèi)-參保金多100,而且20年1-9月都申報(bào)了 怎么調(diào)整

2020-10-14 13:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-14 14:27

同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2020-10-14
您好 用利潤分配-未分配利潤調(diào)整 申報(bào)表跟賬上留抵稅額一致 沒有留抵退稅么?
2023-02-11
你好!先計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,然后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,你是新建賬直接按留抵金額計(jì)入期初未交增值稅借方余額就可以
2023-02-11
你好,轉(zhuǎn)回以后還有余額,看看是什么原因呢。知道原因再做調(diào)整
2022-01-16
你好,同學(xué) 這個可以調(diào)整到營業(yè)外收支科目
2024-06-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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