你好,同學(xué) 這個可以調(diào)整到營業(yè)外收支科目
1、月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會計處理: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 2、如果有應(yīng)交未交增值稅, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 年末的時候進項稅額、銷項稅額、轉(zhuǎn)出未交、轉(zhuǎn)出多交怎么結(jié)轉(zhuǎn)清零???
老師你好,去年12月份這一筆會計分錄,“借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅”的金額做多了,今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
結(jié)轉(zhuǎn)本月銷項稅進項稅時: 借:應(yīng)交稅-銷項稅 1500 貸:應(yīng)交稅-進項稅500 應(yīng)交稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 其實我這里應(yīng)該是貸方進項稅時600,轉(zhuǎn)出未交增值稅是900, 本月應(yīng)交增值稅: 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:未交增值稅 1000(我的未交增值稅應(yīng)該就是900) 現(xiàn)在我的未交增值稅貸方有余額,其實應(yīng)該沒有余額,我應(yīng)該怎么調(diào)整這100
2022年8月計提增值稅:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,是什么做錯了?現(xiàn)在應(yīng)該如何更子?
老師,我在23年10月計提了一筆未交增值稅,11月實際交稅的時比計提的多交了,導(dǎo)致現(xiàn)在未交增值稅科目貸方有負數(shù)余額要怎么處理
支付辦公室門計入什么科目?
老師,公戶轉(zhuǎn)了宣傳費,次月才給開的發(fā)票,賬務(wù)分錄怎么處理?當月轉(zhuǎn)的貨款,次月給開的發(fā)票,怎么處理賬務(wù)?
老師好公司注冊地址在伊春,開戶銀行基本賬戶不在一個市可以嗎基本賬戶開戶銀行在哪有要求嗎
跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)內(nèi)的某電商企業(yè)適用核定 征收企業(yè)所得稅政策,2023年收入總額2 300萬元,成本 費用1 920萬元,稅務(wù)機關(guān)核定其應(yīng)納稅所得額為( ) 萬元。
請寫出詳細的計算過程和分錄
老師你好,快遞行業(yè)承包區(qū)域,新買區(qū)域的錢計入什么科目呀
殘保金上年在職職工總額0,人數(shù)填0還是1?個稅申報是法人零申報
我是個體戶,公對公轉(zhuǎn)賬到我對公賬上,可以隨時提取出來嗎
公司社保在哪里查啊,給別的公司做標書,想查一下他們的社保情況。
我這個分錄做的對不對
請問具體的調(diào)整分錄怎么做?
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
可以將多結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅 用紅字分錄去沖銷嗎?
可以的,這個也是可以的