你好!這個(gè)計(jì)入備用金更合適。
老師好,我們是建筑勞務(wù)公司,公司轉(zhuǎn)款備用金給項(xiàng)目上的出納,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)科目是應(yīng)該做備用金還是庫(kù)存現(xiàn)金?
老師,我想詢問(wèn)下,現(xiàn)在在做民辦非企業(yè)單位的會(huì)計(jì),之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有使用庫(kù)存現(xiàn)金科目,而是用公賬轉(zhuǎn)給法人備用金,然后用其他應(yīng)收款-××作為庫(kù)存現(xiàn)金使用,說(shuō)方便核算,我是接著這樣做嗎?還是說(shuō)轉(zhuǎn)回庫(kù)存現(xiàn)金科目比較好?
老師,提那個(gè)備用金轉(zhuǎn)賬到公司指定卡里是用庫(kù)存現(xiàn)金科目還是用其他應(yīng)收款科目呢?如果我用了庫(kù)存現(xiàn)金科目可以不改嗎?前面一年的賬
老師,公司給出納的現(xiàn)金做備用金分錄 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢?謝謝老師!
老師,我們是建筑公司,下面有好幾個(gè)項(xiàng)目,我轉(zhuǎn)給各個(gè)項(xiàng)目的備用金怎么記賬?還有各個(gè)項(xiàng)目所用的備用金需不需要做單獨(dú)的記賬,還是全部計(jì)入到公司的賬目中?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
請(qǐng)問(wèn)備用金的科目編碼是多少喲?
你好!備用金本身不是單獨(dú)的科目,自己設(shè)置二期科目和編碼。
那備用金是設(shè)在庫(kù)存現(xiàn)金下面還是其他應(yīng)收款呢
你好!在其他應(yīng)收款下面。