您好 增值稅進項大于銷項不用做分錄
你好,問下我八月進項稅額11096.01,銷項稅額759.29,但是8月結賬這個增值稅進項大于銷項不用做分錄嗎?
老師你好 我本月結轉銷項進項是發(fā)現(xiàn)進項大于銷項 我做了進銷項的結轉 然后余額為負數 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結轉當月增值稅 下個月底的結轉分錄那個留抵稅金需要如何做
老師,你好。麻煩問一下月末增值稅進賬稅額大于增值稅銷項稅額,月末怎樣做結轉增值稅的分錄。
本月進項稅額大于銷項稅額,月末增值稅需要做結轉分錄嗎
當月有進項稅額和銷項稅額,但是進項大于銷項,不用繳納增值稅?進項跟銷項需要做結轉嗎?
請問老師快賬已經錄入了一個季度了因為不平,反結賬回來看期初的數少錄了,(其他應應收款)咋樣再把這個期初數錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經營租賃中,承租人購買的設備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權資產還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調賬,如果納稅調整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數據推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
那結賬的也不顯示呀!還有9月份銷項大于進項了怎么結賬也不顯示呢,是因為8月份有留底嗎?
9月份需要繳納增值稅么
9月進項:979.93元,銷項:1001.45但是我9月份結賬沒有顯示稅額
是因為8月份有留底
那就賬上就沒有稅額了,還有印花稅一般是按照含稅銷售額還是不含稅銷售額填寫呢
賬上就沒有稅額了?不太明白您的意思 請問合同是簽訂的價稅合計金額還是不含稅金額
意思就是如果上個月有留底了,這個就不用交稅了,賬會自動顯示是嗎?
價稅合計的金額
這樣的話 應交稅費應是負數在資產負債表體現(xiàn)或者在其他流動資產欄次體現(xiàn)
印花稅如果合同是價稅合計的,是按照價稅合計嗎?之前我們都是按照不含稅金額申報印花稅的
實際工作中 很多單位都是根據不含稅收入申報的
那我這個需要改嗎?正確的該怎么申報?
不需要改 按照前面的一樣申報就好了
好的,多謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問