你好,不需要做任何處理哈
請問老師,月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?
請問一般納稅人增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn),銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額分別應(yīng)該如何列結(jié)轉(zhuǎn)分錄
本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末增值稅需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報(bào)個稅?
老師,請問每個月如何申報(bào)個人所得稅?
為什么???這樣的話不是應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)永遠(yuǎn)都會有余額嗎????
有余額很正常的呀,沒有規(guī)定必須轉(zhuǎn)平的
那么老師能不能月末也做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?像這樣子做借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)100萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)120萬
沒有必要那么做哈,
為什么呢?也什么文件是說明不能做這分錄的嗎
我說的沒必要,你可以按自己的習(xí)慣做哈
那么老師我們進(jìn)項(xiàng)120萬,銷項(xiàng)是100萬,這個20萬是不是留抵稅了呢
嗯嗯就是留抵稅的哈。
那么老師假如這個留抵稅,做退稅了呢?這個時(shí)候的分錄該怎么做呢
那么我公司把這留抵的20萬做退稅了呢?請問這個時(shí)候稅務(wù)給我們公司20萬了,這時(shí)的分錄怎么做呢
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
為什么留底稅是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢
說白了就是認(rèn)證了不能再抵扣了,所以要轉(zhuǎn)出