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老師,附加表無法保存,免抵稅額已修改未入錄“免抵稅額修改原因”,請核實。請問該怎么解決。

老師,附加表無法保存,免抵稅額已修改未入錄“免抵稅額修改原因”,請核實。請問該怎么解決。
2020-10-12 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-12 11:37

同學(xué)你好 你們這個修改了嗎

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快賬用戶3142 追問 2020-10-12 11:38

老師,我們?nèi)ゴ髲d改好報表了,謝謝啊

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齊紅老師 解答 2020-10-12 11:42

好的,不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 你們這個修改了嗎
2020-10-12
你好,你寫享受附加稅優(yōu)惠政策了
2021-09-05
你好, 根據(jù)您的描述,這個問題是由于出口免抵退計算過程中的數(shù)據(jù)誤差導(dǎo)致的。為解決這個問題,您需要檢查并調(diào)整您的增值稅納稅申報數(shù)據(jù)和出口退稅申報數(shù)據(jù)。 1. 檢查增值稅納稅申報數(shù)據(jù):確保您的增值稅納稅申報表中的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。這包括銷售額、銷項稅額、進(jìn)項稅額等。如果您發(fā)現(xiàn)錯誤,請及時修改納稅申報數(shù)據(jù)。 2. 檢查出口退稅申報數(shù)據(jù):確保您的出口退稅申報表中的數(shù)據(jù)與增值稅納稅申報表中的相關(guān)數(shù)據(jù)一致。這包括出口銷售額、退稅稅率等。如果您發(fā)現(xiàn)錯誤,請及時修改出口退稅申報數(shù)據(jù)。 3. 調(diào)整納稅申報:如果檢查發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報數(shù)據(jù)有誤,您需要調(diào)整納稅申報。在調(diào)整時,請確保調(diào)整后的數(shù)據(jù)與出口退稅申報數(shù)據(jù)保持一致。 4. 重新計算免抵退:在調(diào)整完增值稅納稅申報數(shù)據(jù)和出口退稅申報數(shù)據(jù)后,重新計算免抵退金額。確保計算結(jié)果與您的實際業(yè)務(wù)情況相符。 5. 提交修改后的申報數(shù)據(jù):將修改后的增值稅納稅申報數(shù)據(jù)和出口退稅申報數(shù)據(jù)提交給稅務(wù)部門。如有必要,可與稅務(wù)部門溝通,以確保您的申報正確
2024-01-09
你好,等有要交增值稅的時候再填表申報
2021-12-08
你好,你的加計抵減是體現(xiàn)在營業(yè)外收入里?
2024-04-07
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