?借庫存現(xiàn)金貸,其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 第二個可以
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)往月有分錄錯了 原:借:銷售費用-其他 庫存商品 貸:其他應(yīng)付款 我這樣更正可以嗎? 摘要:訂正XX月XX日X號憑證,科目錯了 借:其他應(yīng)付款(紅字) 貸:庫存現(xiàn)金
老師,我之前做的借銷售費用貸銀行存款現(xiàn)在改成借銷售費用貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀行存款嗎?會不會有稅務(wù)問題
小企業(yè)會計準則,2019年的一筆賬務(wù),現(xiàn)在需要調(diào)整。 原賬務(wù)是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費用 貸現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費用 貸其他應(yīng)付款。 調(diào)整分錄要怎么寫?
老師,假如從對公賬戶轉(zhuǎn)出到股東身上的賬,用來付供應(yīng)商的款,怎樣做憑證呢?是借款給股東。借:其他應(yīng)付款-張43500 貸銀行存款43500 付給供應(yīng)商:借:庫存現(xiàn)金43500 貸其他應(yīng)付款-張43500 借:應(yīng)付賬款43500 貸庫存現(xiàn)金這樣做嗎?還有銷售的款,借:其他應(yīng)付款-張250000 貸銀行存款250000 付給銷售:借:庫存現(xiàn)金250000貸其他應(yīng)付款-張250000 借:其他應(yīng)付款-孫250000 貸庫存現(xiàn)金250000
老師,開進的運費發(fā)票未付款誤錯為現(xiàn)金付款,借:營業(yè)費用 貸:現(xiàn)金 ;目前已銀行賬戶付款,調(diào)整的分錄怎么做?正確應(yīng)該是,借營業(yè)費用 貸:其他應(yīng)付款,付款時在其他應(yīng)付款 銀行存款
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?