你好 先經(jīng)沖暫估 按發(fā)票金額入賬就可以
老師,我上個月暫估了成本問258000,這個月成本票開過來了260000!要怎樣賬務(wù)處理?
老師,請問有原材料暫估入庫,沒有發(fā)票開過來,相當(dāng)于暫估成本了,那這個要怎么處理
老師,我問下,比如我上個月暫估了20萬成本,現(xiàn)在需要沖暫估,但是只收了10萬的成本發(fā)票,這個怎么做賬???
老師,請問上個月暫估的商品入庫已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月發(fā)票回來了,要紅沖暫估的商品,但是有誤差,就是我暫估的商品成本少了一點(diǎn),請問賬務(wù)上怎么處理呢?
上個月暫估入庫和暫估成本金額不一樣可以嗎?這個月來票了我再沖
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,A供應(yīng)商與B工廠合作,B從A購進(jìn)原料,加工成品出售給B的客戶C,A給B墊付原料款和一切費(fèi)用款,收取墊資款的一定利息。 名義上是以來料加工的形式,A給B付加工費(fèi),A與C簽銷售合同,加工成品從B廠發(fā)貨給C。 A以委托加工入賬,代B支付的運(yùn)費(fèi)計入銷售費(fèi)用,那運(yùn)輸合同,A與運(yùn)輸公司單獨(dú)簽,還是根據(jù)實(shí)際情況簽(AB和運(yùn)輸公司簽三方協(xié)議,協(xié)議簽上A僅作為付款方,根據(jù)B的指令付款,所有的責(zé)任屬于B)?
我們購進(jìn)一批冷釋貼,10000貼,是用于做私域贈送的,目前已贈送了1900貼.這1900貼我怎么做賬
老師,3季度所得稅申報時,能否彌補(bǔ)以前年度虧損?
公司開具商品房銷售發(fā)票,稅率是多少?開啥名稱?還需要交那些稅
老師好,如果外資貿(mào)易型企業(yè),做賬的話,要用這種財務(wù)軟件嗎?請問現(xiàn)在使用的是用友,填制憑證為什么好像沒有這種幣別、本位幣、匯率?
請問一下結(jié)轉(zhuǎn)成本時可以不分客戶,直接結(jié)轉(zhuǎn)為一筆總數(shù)嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,我單位上個月報增值稅時未開票已入,這個月客人來開票,那如果開票大于收入了,這個月,那我是不是這個月未開票那里可以沖銷收入
7月的免抵退稅申報匯總表數(shù)據(jù),會反應(yīng)在8月的增值稅申報表上。為什么不是同步反應(yīng)
服裝行業(yè),發(fā)現(xiàn)一季度的時候,開出去的件數(shù)是5000件,開進(jìn)來才4000件!
這個要怎么處理
稅局一查數(shù)量不就錯了嗎
你好 有庫存就可以的 可以開發(fā)票 后面增加庫存就可以
你好 要是貨到票未到可以先暫估入庫 不負(fù)庫存就可以的
如果一季度,沒庫存呢
要先暫估庫存嗎?
主要是來了面料票跟加工費(fèi)的票!后面才發(fā)現(xiàn)加工費(fèi)的件數(shù)不夠
開出去的數(shù)量有5000件,但加工費(fèi)的件數(shù)才4000
你好 沒有庫存那咋銷售的 銷售的是啥呢 .?
是這樣子的,來了面料送去加工廠加工了!直接發(fā)貨走了
但是加工費(fèi)的發(fā)票后面才開過來的
你好, 加工的記委托加工物資 加工好后收回來再銷售
然后要調(diào)一下一季度的賬,做暫估的話,會要改報表,又怕影響年底改為一般納稅人
我想問下怎么處理
您好, 您暫估的是成本一般納稅人是看銷售額,這是兩個不同的數(shù)據(jù) 這個按實(shí)際情況,如果您沒有發(fā)生,那您就不用暫估 這個你自己判斷
因為新手,一季度賬里面沒寫入庫單!搞得自己失策了
現(xiàn)在怎樣調(diào)賬比較好
你好, 庫存商品您忘記寫了,后面是可以補(bǔ)寄的
補(bǔ)寄是什么意思
您好 就是那筆分錄你沒寫,現(xiàn)在寫上,
現(xiàn)在寫的話,可以寫到2季度嗎?更改一季度的憑證
主要是不想改報表!怕影響降為小規(guī)模
你好 ,記二季度就要反結(jié)賬處理,報表數(shù)不對也要改報表 不然對不上 不可能降為小規(guī)模的 小規(guī)模是符合規(guī)定才可以轉(zhuǎn)回的,不是隨便就轉(zhuǎn)回的 也不是自動降的
二季度寫個分錄更正一季度,是可行的吧!??主要二季度有暫估三季度來的
您好, 您記賬記錯了,才是更正, 您現(xiàn)在不是沒記嗎?是補(bǔ)記,