你好 先經(jīng)沖暫估 按發(fā)票金額入賬就可以
老師,我上個月暫估了成本問258000,這個月成本票開過來了260000!要怎樣賬務(wù)處理?
老師,請問有原材料暫估入庫,沒有發(fā)票開過來,相當(dāng)于暫估成本了,那這個要怎么處理
老師,我問下,比如我上個月暫估了20萬成本,現(xiàn)在需要沖暫估,但是只收了10萬的成本發(fā)票,這個怎么做賬???
老師,請問上個月暫估的商品入庫已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月發(fā)票回來了,要紅沖暫估的商品,但是有誤差,就是我暫估的商品成本少了一點,請問賬務(wù)上怎么處理呢?
上個月暫估入庫和暫估成本金額不一樣可以嗎?這個月來票了我再沖
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
服裝行業(yè),發(fā)現(xiàn)一季度的時候,開出去的件數(shù)是5000件,開進(jìn)來才4000件!
這個要怎么處理
稅局一查數(shù)量不就錯了嗎
你好 有庫存就可以的 可以開發(fā)票 后面增加庫存就可以
你好 要是貨到票未到可以先暫估入庫 不負(fù)庫存就可以的
如果一季度,沒庫存呢
要先暫估庫存嗎?
主要是來了面料票跟加工費的票!后面才發(fā)現(xiàn)加工費的件數(shù)不夠
開出去的數(shù)量有5000件,但加工費的件數(shù)才4000
你好 沒有庫存那咋銷售的 銷售的是啥呢 .?
是這樣子的,來了面料送去加工廠加工了!直接發(fā)貨走了
但是加工費的發(fā)票后面才開過來的
你好, 加工的記委托加工物資 加工好后收回來再銷售
然后要調(diào)一下一季度的賬,做暫估的話,會要改報表,又怕影響年底改為一般納稅人
我想問下怎么處理
您好, 您暫估的是成本一般納稅人是看銷售額,這是兩個不同的數(shù)據(jù) 這個按實際情況,如果您沒有發(fā)生,那您就不用暫估 這個你自己判斷
因為新手,一季度賬里面沒寫入庫單!搞得自己失策了
現(xiàn)在怎樣調(diào)賬比較好
你好, 庫存商品您忘記寫了,后面是可以補寄的
補寄是什么意思
您好 就是那筆分錄你沒寫,現(xiàn)在寫上,
現(xiàn)在寫的話,可以寫到2季度嗎?更改一季度的憑證
主要是不想改報表!怕影響降為小規(guī)模
你好 ,記二季度就要反結(jié)賬處理,報表數(shù)不對也要改報表 不然對不上 不可能降為小規(guī)模的 小規(guī)模是符合規(guī)定才可以轉(zhuǎn)回的,不是隨便就轉(zhuǎn)回的 也不是自動降的
二季度寫個分錄更正一季度,是可行的吧!??主要二季度有暫估三季度來的
您好, 您記賬記錯了,才是更正, 您現(xiàn)在不是沒記嗎?是補記,