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老師,我單位上個月報增值稅時未開票已入,這個月客人來開票,那如果開票大于收入了,這個月,那我是不是這個月未開票那里可以沖銷收入

2025-09-23 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-23 10:45

您好,是的,把前面做了無票收入的申報負數(shù)就可以

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快賬用戶8130 追問 2025-09-23 10:49

那意思如這個月開票金額大于實際收入,我在增值稅申報時,在無票收入那里填寫負的金額,

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齊紅老師 解答 2025-09-23 10:50

是的,把上個月的無票收入申報負數(shù),因為這個已經(jīng)交過稅了

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快賬用戶8130 追問 2025-09-23 10:54

好的老師,感謝

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齊紅老師 解答 2025-09-23 10:55

不客氣,很高興為你服務(wù)

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快賬用戶8130 追問 2025-09-23 11:27

老師,那我財務(wù)帳都不用動哦

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齊紅老師 解答 2025-09-23 11:30

賬要動的,你要把未開票的做負數(shù)分錄,然后再按發(fā)票的做正數(shù)分錄

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快賬用戶8130 追問 2025-09-23 11:32

好的,老師

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齊紅老師 解答 2025-09-23 11:32

是的, 是的,就是這樣的

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快賬用戶8130 追問 2025-09-23 11:34

就是把上個月未開已入,這個月開的發(fā)票附在后面,備注原因就可以哦

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快賬用戶8130 追問 2025-09-23 11:35

增值稅申報時,發(fā)票金額大于實際申報時,可以審核通過哦

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齊紅老師 解答 2025-09-23 11:35

上個月未開票的你要做負數(shù)分錄,這個月開的發(fā)票做正數(shù)分錄

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同學(xué),你好 是可以的 對的
2024-05-31
你好,如果你們1月份需要開具發(fā)票,就不要在做無票收入申報了
2021-01-07
你好,可以這么做的。
2021-07-07
你好,對的,是這樣操作的。
2021-12-27
就是按新開的金額-沖紅的金額填列
2021-08-14
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