因為8月申報的所屬期是7月
增值稅納稅申報表上免抵退應退稅額本月數為什么會是0,為什么系統(tǒng)不能自動生成數據。
增值稅納稅申報表上免抵退應退稅額本月數為什么會是0,數據己填,為什么還是0,累計有數據。
【附加稅申報表--計稅依據--增值稅--免抵稅額】與【免抵退稅申報表-免抵稅額】這兩個免抵稅額,同一月份,數據不一致,是什么原因?
1月增值稅及附加稅費申報表附列資料五中增值稅免抵稅額,為什么是12月出口退稅申報匯總表中的免抵稅額?
老師我們公司是生產企業(yè),7月增值稅申報我們繳了6000元,又申報了免抵退匯總表有11000的免抵稅額。這個免抵退體現在哪里,我八月如何申報增值稅。
你好老師個體戶經營超市付出去的慰問金1000元給員工的會計分錄怎么做
老師,三方協(xié)議,如何開票才正規(guī)?
老師,是按照凈利潤還是按照未分配利潤來進行分紅呢,目前賬上未分配利潤過大
你好,老師,有一張費用專票,票面是227元,實際他報銷179元,在填報增值稅時要怎么操作?
使用權資產3年,但是當時系統(tǒng)錯錄10年,現終止,使用權資產清理掛賬,但我現在發(fā)現之前少計提了折舊,我應該如何處理,
請問個體戶查賬征收利潤兩萬需要繳納多少稅
老師你好,請問應付賬款,不付款了,怎么平賬,稅務上有哪些注意的
個體公司開專票。需要繳納什么費用。稅率是多少
老師,您好!有幾個問題請教。 1.天貓店鋪購物金充值滿100送10元,顧客直接用了,確認收入是按照100元確認還是10元確認? 2.天貓店鋪自補15%,訂單150元,實付127.5元,先到賬150元后扣款22.5元無票,這樣的話按照150元確認收入22.5確認費用,匯算清繳的時候調增嗎? 3.個稅申報的時候8月份的工資9月份15號前發(fā)放,是9月份報8月份個稅的時候就上報還是10月份報9月份的個稅在上報?
怎么通過賬查看,企業(yè)欠客戶多少發(fā)票,?怎么看供應商欠我們多少發(fā)票?
是所屬期7月的免抵退稅申報匯總表數據,會反應在所屬期8月的增值稅申報表上。為什么不是同步反應
免抵退應退稅額,這個數據
7月出口行為 → 產生于7月(所屬期為7月)
但對應的免抵退稅額需經稅務機關審核確認后生效 → 該確認動作完成于8月
因此,最終影響的增值稅應納稅額只能在8月申報表中體現。
免抵稅額,出口退稅,收到退稅,這三個分錄是做在同一個月的嗎 申報完8月免抵退申報后,拿申報匯總表做憑證,這三筆分錄是9月再做吧
收到退稅,是實際收到款時,才做分錄
前兩個分錄呢
前兩個分錄,可以做到9月
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!