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7月的免抵退稅申報匯總表數據,會反應在8月的增值稅申報表上。為什么不是同步反應

2025-09-23 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-23 10:43

因為8月申報的所屬期是7月

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快賬用戶9324 追問 2025-09-23 10:44

是所屬期7月的免抵退稅申報匯總表數據,會反應在所屬期8月的增值稅申報表上。為什么不是同步反應

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快賬用戶9324 追問 2025-09-23 10:46

免抵退應退稅額,這個數據

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齊紅老師 解答 2025-09-23 10:55

7月出口行為 → 產生于7月(所屬期為7月)
但對應的免抵退稅額需經稅務機關審核確認后生效 → 該確認動作完成于8月
因此,最終影響的增值稅應納稅額只能在8月申報表中體現。

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快賬用戶9324 追問 2025-09-23 10:59

免抵稅額,出口退稅,收到退稅,這三個分錄是做在同一個月的嗎 申報完8月免抵退申報后,拿申報匯總表做憑證,這三筆分錄是9月再做吧

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齊紅老師 解答 2025-09-23 11:03

收到退稅,是實際收到款時,才做分錄

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快賬用戶9324 追問 2025-09-23 11:04

前兩個分錄呢

前兩個分錄呢
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齊紅老師 解答 2025-09-23 11:05

前兩個分錄,可以做到9月

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快賬用戶9324 追問 2025-09-23 11:07

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-09-23 11:07

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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因為8月申報的所屬期是7月
2025-09-23
你好退稅是壓一個月的都是
2024-06-04
同學你好,你是怎么填寫的呢,麻煩你截圖看看,以方便老師理解和解答,謝謝。
2020-10-13
同學你好,你是怎么填寫的呢,麻煩你截圖看看,以方便老師理解和解答,謝謝。
2020-10-13
你好,當時這個開發(fā)票了嗎?如果開了你在這個月開負數發(fā)票,然后下一個月填寫負數銷售額 做以前年度損益調整需要匯算清繳這筆收入納稅調減
2025-06-05
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