你好,收到加工費(fèi),一般是計(jì)入委托加工物資科目核算,不會(huì)直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的
老師,我收到加工費(fèi)可以直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
勞務(wù)費(fèi)可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本人工成本嗎
老師您好 請(qǐng)問物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù) 開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 記主營業(yè)務(wù)收入中 請(qǐng)問 主營業(yè)務(wù)成本 有那些 人工費(fèi)可以直接放到里面嗎 如果當(dāng)月只有人工成本(主營業(yè)務(wù)成本) 沒有收入可以嗎
老師,我是服務(wù)行業(yè),員工工資可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎,如果當(dāng)期沒有收入也可以入主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師,我們之前會(huì)計(jì)收到成本票直接記入主營業(yè)務(wù)成本,沒計(jì)入工程施工~合同成本里,可以嗎?
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
那怎么轉(zhuǎn)入成本呢?
你好,這個(gè)是委托加工環(huán)節(jié)發(fā)生的加工費(fèi)嗎?
是的,我這個(gè)可以記入輔助生產(chǎn)成本嗎,只出人工
你好,不可以 委托加工環(huán)節(jié)發(fā)生的加工費(fèi),需要計(jì)入委托加工物資科目核算才是的