這個附加稅是根據(jù)合計的增值稅交,不是分開算,11919.81 *7%/2%2B3%/2%2B2%/2有代開專票嗎?
我是一個小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,這季度共開了997805.19的票,增值稅是11919.81,其中97087.38專票是按3%開的,算附加稅的時候怎么分開來算呢
我們公司是小規(guī)模,一月份開票的時候稅率開成了3個點,八月份才紅沖了從新按一個點開,就導(dǎo)致一季度的增值稅和附加稅多交了,已經(jīng)去稅務(wù)辦理了抵稅,三季度的時候抵了一部分增值稅和附加稅,現(xiàn)在增值稅和附加稅都有沒抵完的,這個怎么做賬務(wù)處理呢
老師,幫忙看一下。這是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司代開專票繳的增值稅和附加稅,附加稅這是咋算的?開票金額164755.11(含稅金額)
老師,您好,請問小規(guī)模公司,季度申報增值稅,是不是3個月中其中一個月有開過專票,在確認(rèn)收入的時候分錄都需要按稅額分開來做?如果一個季度都開的普票,可以做成價稅合計嗎?
請問老師:小規(guī)模納稅人季報,專票加普票季度超過了30萬,其中有開3%的專票,這個3%的專票部分增值稅是按優(yōu)惠政策1%繳納,還是按3%繳納呢?謝謝
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務(wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認(rèn)收款碼
個人用國補(bǔ)買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?