 
                            你好,小規(guī)模納稅人有開(kāi)3%的專(zhuān)票,就是按3%繳納增值稅的?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人普票季度45萬(wàn)以下免稅,如果超過(guò)45萬(wàn),是按照3還是1繳納增值稅?專(zhuān)票是按照1還是3繳稅?
小規(guī)模納稅人最新政策: 1、專(zhuān)票或普票都按1%開(kāi)票。 2、季度超過(guò)30萬(wàn),全部按1%征稅。 3、季度不超過(guò)30萬(wàn),專(zhuān)票部分1%征稅,普票部分減免。 執(zhí)行期:2023年1月-12月31日 請(qǐng)問(wèn)是這個(gè)意思嗎?
2023年小規(guī)模納稅人新政解讀: 1、專(zhuān)票或普票都按1%開(kāi)票,專(zhuān)票可以放棄減免稅政策按3%開(kāi)具。 2、季度超過(guò)30萬(wàn),全部按1%征稅(專(zhuān)票開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)除外)。 3、季度不超過(guò)30萬(wàn),普票部分減免。 執(zhí)行期:2023年1月1日-12月31月 季度超過(guò)30萬(wàn),30萬(wàn)是指銷(xiāo)售額?還是指開(kāi)票金額?
請(qǐng)問(wèn)老師:小規(guī)模納稅人季報(bào),專(zhuān)票加普票季度超過(guò)了30萬(wàn),其中有開(kāi)3%的專(zhuān)票,這個(gè)3%的專(zhuān)票部分增值稅是按優(yōu)惠政策1%繳納,還是按3%繳納呢?謝謝
老師,請(qǐng)教下以下幾個(gè)問(wèn)題: 1.小規(guī)模納稅人稅率3%,季度銷(xiāo)售額100萬(wàn),超過(guò)了季度30萬(wàn),開(kāi)具普票的,是按超過(guò)部分70萬(wàn)繳納增值稅,還是全額100萬(wàn)繳納增值稅? 2.如果開(kāi)具專(zhuān)票,是按3%稅率開(kāi)具還是1%稅率開(kāi)具?繳納增值稅是按超過(guò)部分70萬(wàn)還是全額100萬(wàn)? 3.所得稅是按100萬(wàn)來(lái)交還是70萬(wàn)?所得稅稅率多少? 謝謝!
 
                為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時(shí)間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬啊
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一個(gè)公司采購(gòu)辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬(wàn)多元,需要做一個(gè)合同嗎
您好!老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是大型超市,庫(kù)存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營(yíng)。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開(kāi)始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個(gè)月租金的違約金;每年租金為1000萬(wàn)元,于每年年末支付。租賃期滿(mǎn)后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬(wàn)元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬(wàn)元。甲公司在租賃期開(kāi)始日經(jīng)評(píng)估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對(duì)租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開(kāi)始日起計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司無(wú)法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用,也不考慮稅費(fèi)及其他因素。(以萬(wàn)元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說(shuō)明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
這兩道題為什么不一樣呢?一個(gè)是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅,直接銷(xiāo)售的話(huà)可以抵扣消費(fèi)稅,為什么另一個(gè)委托加工收回來(lái)了之后,高于委托計(jì)稅組成價(jià)格直接銷(xiāo)售就要交消費(fèi)稅呢,搞不清楚了。
請(qǐng)問(wèn)下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開(kāi)具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶(hù)說(shuō)不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價(jià)值等于賬面價(jià)值,這句話(huà)意味著什么
KTV唱歌在美團(tuán)上售賣(mài),這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會(huì)推送到稅務(wù)局嗎?


政策中3%減按1%征收,怎么理解呢?謝謝
你好,那是沒(méi)有開(kāi)具3%專(zhuān)用發(fā)票的情況下,才是按1%的
哦謝謝了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?