你好 改建筑行業(yè)的
公司為建筑勞務公司,開票為建筑服務勞務費,稅務局登記的行業(yè)分類為其他服務業(yè),主行業(yè)明細是其他清潔服務,管理員說不符合建筑業(yè)簡易征收百分之三,稅率應為百分之六,想要改為建筑業(yè)簡易征收,行業(yè)大類改為什么
公司為建筑勞務公司,開票為建筑服務勞務費,稅務局登記的行業(yè)分類為其他服務業(yè),主行業(yè)明細是其他清潔服務,管理員說不符合建筑業(yè)簡易征收百分之三,稅率應為百分之六,想要改為建筑業(yè)簡易征收,行業(yè)大類改為建筑業(yè),主行業(yè)明細改為什么
老師,我今天在抖音上看到了這樣一段話,因為我們正好是老板個人接了甲方的房建項目,掛靠在了建筑公司,我想問一下,這段話有可行性嗎?不用擔心資質(zhì)問題嗎? 建筑企業(yè)分包,分包方可以在勞務稅收地設(shè)立勞務公司,清包工方式,簡易計稅,開具3%的專票給甲方抵扣, 上千萬的項目在勞務公司下設(shè)立勞務分包隊,以個體戶或個人獨資企業(yè)的形式開具1%的專票給甲方抵扣 幾百萬的項目個體戶或者個人獨資企業(yè)可以和勞務公司合作,核定征收
某縣城一家建筑公司為增值稅一般納稅人,從事建筑、安裝、裝飾等建筑服務,2019年7月份發(fā)生如下業(yè)務:(1)承包一家工廠的廠房建設(shè)工程,本月全部完工,建設(shè)施工合同中注明工程不含稅價款為2000萬元。另外得到對方支付的提前竣工獎120萬元。(2)承包一家服裝廠廠房改造工程,工程不含稅價款為500萬元,建筑公司購進用于改造工程的材料,取得的增值稅專用發(fā)票注明的不含稅價款為80萬元。另支付水電費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額為3萬元。(3)承包一家商場的裝飾工程,完工后向商場收取人工費30萬元、管理費6萬元、輔助材料費3萬元(上述收入均為不含稅收入)。工程主要材料由商場提供。(4)將本企業(yè)閑置的2輛攪拌車出租給其他建筑公司,租期為半年,每月租金(不含稅)為3萬元。對方一次性支付租金(不含稅)18萬元。(5)將上月購入的已抵扣進項稅的建筑材料一批用于員工食堂改造,該批材料賬面實際成本為30萬元。已知:上述業(yè)務均按一般計稅方法計算。建筑服務增值稅稅率為9%;有形動產(chǎn)租賃增值稅稅率為13%,銷售貨物增值稅稅率為13%。成本利潤率10%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小
請問老師,我們外地有項目,項目上給我們你好老師,請問,我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務是建筑服務,甲方給我們支付的勞務費,我們幫乙方代發(fā)工資,并收取管理費,我們是3%屬于簡易征收,我們異地有預繳增值稅,,請問收到這個項目的甲方款是主營業(yè)務收入,借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費,發(fā)放勞務費或者給乙方直接支付勞務費跟預繳增值稅的會計分錄是什么?還有本地的項目,收入跟異地是一樣,那代乙方發(fā)放勞務費與給乙方轉(zhuǎn)勞務費的,代發(fā)勞務費時其中有幾筆退款,這個會計分錄怎么做?
老師,客商更名后,應收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認式申報帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報名2025年的會計中級嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級會計增值稅中有無組價問題
食品加工廠的賬務屬于哪一塊行業(yè)的?
您好親,確認收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關(guān)系親老師,我說的是分步確認,沒有說分期如果不分步確認是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認是不是先根據(jù)銷售單做附件做應收賬款,貸主營業(yè)務收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應收賬款
老師,問一下,今年上半年新起的營業(yè)執(zhí)照,今年還用驗照嗎
老師,我們公司去參加展會展位費35000元,有一個公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,這個費用怎么做憑證?