你好!讓對方先打款過來你們在打款回去按預收調整一下就可以
有客戶2019年12月份現(xiàn)金支付了1000元,我們也開了發(fā)票,現(xiàn)在2020年9月聯(lián)系我們,說之前是現(xiàn)金支付我們,不是通過他們對公賬戶支付,想讓我們把這1000元還給他們, 他們再重新通過對公賬戶付款。 1.請問這樣可以嗎? 2.如果可以,我們應該做賬? 3.發(fā)票是2019年開的,如果可以這樣操作,發(fā)票怎么辦?需要作廢,重新開嗎?
老師,請問,我們之前付給招標代理公司交了保證金3000元,掛賬借:其他應收款—員工借款,貸:銀行存款,現(xiàn)在代理服務費是3537.14,對方發(fā)函說可以抵扣保證金,讓我們付查額,這樣可以的嗎?如果可以的話我們怎么入賬?發(fā)票又怎么開呢?
我們公司18年12月買了材料,供應商當時開了發(fā)票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付,但是賬上這個供應商其他應付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現(xiàn)金支付沖掉了,)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應商當做現(xiàn)金支付嗎
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項目沒有結束客戶付款到我們公司,不可以支付對應的業(yè)務提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發(fā)票+對應的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉回(這賬面做借款收回),然后再依據發(fā)票付款?
您好老師!請問客戶今年4月5月公戶銀行轉賬付了兩筆貨款,我公司未給對方開發(fā)票,現(xiàn)在想讓我公司把兩筆貨款原路退回,然后由他們另一家公司公戶轉相同金額貨款,給他們另一家公司開發(fā)票,這樣操作可以嗎?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費用,地坪漆費用應計什么科目?
老師您好,預交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結的方式結款,賬務處理
請問因其他權益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計提嗎?還是直接計提用負數表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅
老師,我們公司年營收8000左右,每個月預收600多萬會不會有風險
老師,企業(yè)繳納的保險費里的車船稅怎么計提會計分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應付職工薪酬轉到其他應付款里對嗎?
對方就是想讓走對公的然后之前的錢給還回來
你好!你們退款也是對方公戶嗎?乙肝是按原路徑退回
之前是現(xiàn)金呀
你好!那就退他們現(xiàn)金
老師能不能仔細看一下我的問題,我不是問應該怎么退給他們
你好!可以這樣操作,不影響你們的發(fā)票使用。這邊借銀行貸現(xiàn)金就可以調整一筆。