您好 上個季度開32萬,那您就需要按32萬申報繳納增值稅,不符合30萬元減免的優(yōu)惠政策了,也不能按照30萬申報納稅,后面您可以開紅字發(fā)票
老師我想問下,開票沒控制好,多開了2萬,季度開了32萬,如果說開錯了,關(guān)系好,可以同意這個月按30萬不交稅,下月紅沖對吧,但是以后就不能再開了,這些紅沖的,而且紅沖的這些需要有理由對吧,
老師,我接了一個關(guān)于樹苗企業(yè)的賬,他3月份開了200多萬的發(fā)票,開完后,給對方郵寄走了,對方的地址不對,被退回來了,后來我們公司被停票了,沒辦法紅沖了,現(xiàn)在可以開發(fā)票了,這筆業(yè)務(wù)用另外的公司開過來,現(xiàn)在不需要重開了,這個業(yè)務(wù)如果想紅沖,怎么處理比較好,現(xiàn)在這個季度只有一筆90多萬的業(yè)務(wù),這個公司是免稅的
老師好,我想問下小規(guī)模納稅人季度開發(fā)票開超30萬了,免稅的額度用完了,要交稅,但是,其中有些開的銷項發(fā)票沒有使用但是跨月了,那么對于這些發(fā)票充紅的話那個月就沒超過30萬,那么是不是就不用交稅了
你好老師,請問我們這個季度只開了28萬,本來沒有超過30萬,是不需要交稅的,但是現(xiàn)在因為稅控盤日期不對,跳轉(zhuǎn)到這季度,總共就是40多萬了,現(xiàn)在這40多萬全部要交稅,請問如果下個季度我開超過40萬的票,然后沖掉這季度原本不要交的稅,是不是也是一樣的呢?
老師,有個新辦的個體12月開了張20萬的普票,可是這會說沒做成要沖紅,當(dāng)時開的時候也是沒有合同的(讓其補合同最后也沒有),外經(jīng)證開了未達到30萬沒有預(yù)繳,開了發(fā)票就反饋了,現(xiàn)在1月份了要沖紅,我是不是還是得把去年4季度的稅先交了,1月沖紅了,今年一季度終了再申請退稅呀,會不會有問題?
地役權(quán)登記產(chǎn)生對抗效力,對嗎?
老師好!我們是烤煙合作社的,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)租房做辦公室,租金每年3500元,房東不愿意開發(fā)票,我們只用收據(jù)合租房協(xié)議可以入賬嗎?
老師,請問收到2023年9月1日至2026年8月31日三年的租房發(fā)票 怎么做分錄呢
老師,請問一下申請發(fā)票額度,是客戶那邊先給確認(rèn),還是稅務(wù)局先審核哇
7月31日應(yīng)付當(dāng)月職工薪酬4800,該職工是退休返聘人員,只扣除12元工會費,不涉及社保。因出納工作失誤,實際支付了4788.8,多付了0.8元,8月份調(diào)賬,怎么做分錄??或者7月工資冊是否需要重做?
老師,餐飲業(yè)像廚師的社保是直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎
我公司在2022年收到60萬發(fā)票,是打給個人的房租,個人給我們找了一家公司開票,房租款打給了個人,現(xiàn)在稅務(wù)局認(rèn)定是空殼公司集中開票,讓我們調(diào)增,我們也是受害者,有什么辦法不調(diào)嗎?
老師您好,對沒有辦事機構(gòu)的組織,由被告注冊登記地,但是沒有登記地的,由被告住所地,這個住所地不是不確定嗎,怎么又回來了
老師,在2024年是我們付給物流40萬,但是他們給我們開了12萬的票,我當(dāng)時做賬時,又多做了18萬的銷售費用,相當(dāng)于物流費用就做了30萬,到2025年5月31日前18萬未取得發(fā)票,現(xiàn)在該如何調(diào)賬呢
氧化廠里的工作是稱重記賬對賬是會計方面嗎
開紅票也不能退了把
可以先按30萬免稅,后面再開紅票嘛?
您好 您在上一個季度當(dāng)月開紅字發(fā)票或者作廢。然后您的銷售額不超過30萬 你以后可以開紅字發(fā)票,但是不影響前期32萬的申報, 開紅字發(fā)票的稅款可以抵扣,以后的稅款