您好 借 制造費用 借方紅字 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字 貸 應(yīng)付賬款 貸方紅字
圖上這張發(fā)票現(xiàn)在跨月紅沖了,收到負數(shù)發(fā)票時,是不是按照圖上的分錄,金額做負數(shù)就可以
老師你好,沖紅發(fā)票怎么處理?圖一上個月開票的數(shù)量和單價錯誤,圖二是月初按錯誤發(fā)票沖紅開了負數(shù),圖三是中旬按正確數(shù)開出去!請老師指點一下分錄怎么寫,沒遇到過。
老師 請教下 上個月給客服開的發(fā)票開錯了 這個月把上個月 發(fā)票沖紅 開了負數(shù)發(fā)票 然后又開了個正數(shù)發(fā)票 怎么做分錄 雖然不影響稅額 但不知道 怎么做分錄 一負數(shù)與一正數(shù)一樣的金額,只是規(guī)格型號開錯了 所以沖紅重開了
老師,我收到2張重復的運費發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖一張了,我是購買方,我已經(jīng)勾選認證了,現(xiàn)在已經(jīng)給對方開紅字信息表了,對方把負數(shù)發(fā)票給我了。圖1原來的分錄,圖2沖的分錄,沖的分錄我寫2個,應(yīng)該選哪個
老師好,圖1是2月份的一張憑證,是福利費,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,7月份這個發(fā)票沖紅了,我按原來2月的分錄做了負數(shù)?,F(xiàn)在申報增值稅的時候,系統(tǒng)比對不通過,需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因?。课?月份那筆已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出
個人代開建筑服務(wù)*勞務(wù)費要交什么稅,稅率分別多少
一般納稅人,我們進項100噸,我們想要開出101噸能行嘛,就是我們收到進項發(fā)票雖然是100噸,但是貨物是101噸
請問老師,公司將要注銷,屬于虧損狀態(tài),列入固定資產(chǎn)的倆輛轎車如何變更在倆個股東名下?謝謝! 如何做賬?謝謝!
老師,能不能幫我解答一下,ABD選項,我很難理解這些話,幫幫我,謝謝啦
老師這道題的計算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒有關(guān)系呢,這道題我不會,希望下次出現(xiàn)類似得題不要再錯了
老師,收到專管員老師發(fā)來如下信息: 你企業(yè)收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費未按規(guī)定申報增值稅,請核實后按收到手續(xù)費日期的所屬期更正申報增值稅?。。?請問怎么更正,謝謝!
這個怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費,開票開的是服務(wù)費,入財務(wù)費用手續(xù)費可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營店的營業(yè)收入要怎么記賬呀